2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (平成28年3月31日)
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当事業年度 (平成29年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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2,832
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3,424
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受取手形
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532
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478
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売掛金
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4,623
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3,961
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商品及び製品
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1,027
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1,062
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原材料
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1,218
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1,223
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仕掛品
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84
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74
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貯蔵品
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31
|
30
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前渡金
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-
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69
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前払費用
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36
|
37
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繰延税金資産
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306
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203
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短期貸付金
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112
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198
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|
その他
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101
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54
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貸倒引当金
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△10
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△10
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流動資産合計
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10,896
|
10,809
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|
固定資産
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有形固定資産
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建物
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5,302
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5,057
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構築物
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118
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104
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機械及び装置
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107
|
93
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車両運搬具
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4
|
3
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工具、器具及び備品
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453
|
411
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土地
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14,062
|
13,891
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有形固定資産合計
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20,047
|
19,561
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無形固定資産
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借地借家権
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378
|
378
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|
その他
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1,243
|
931
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|
無形固定資産合計
|
1,622
|
1,310
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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1,223
|
1,273
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関係会社株式
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7,764
|
7,758
|
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|
長期貸付金
|
6
|
6
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固定化営業債権
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184
|
179
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|
差入保証金
|
50
|
48
|
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|
繰延税金資産
|
650
|
1,094
|
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|
|
その他
|
94
|
93
|
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|
貸倒引当金
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△42
|
△37
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|
投資その他の資産合計
|
9,932
|
10,417
|
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|
固定資産合計
|
31,602
|
31,290
|
|
資産合計
|
42,499
|
42,099
|
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(単位:百万円)
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前事業年度 (平成28年3月31日)
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当事業年度 (平成29年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形
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240
|
228
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買掛金
|
4,278
|
3,879
|
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|
短期借入金
|
11,960
|
11,242
|
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|
未払金
|
157
|
189
|
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|
未払費用
|
481
|
458
|
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|
未払法人税等
|
122
|
114
|
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|
前受金
|
114
|
233
|
|
|
預り金
|
151
|
181
|
|
|
賞与引当金
|
279
|
307
|
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|
その他
|
5
|
8
|
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|
流動負債合計
|
17,791
|
16,843
|
|
固定負債
|
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|
長期借入金
|
742
|
-
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再評価に係る繰延税金負債
|
3,494
|
3,442
|
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|
退職給付引当金
|
2,726
|
2,742
|
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|
未払功労金
|
327
|
332
|
|
|
長期預り保証金
|
136
|
138
|
|
|
その他
|
133
|
92
|
|
|
固定負債合計
|
7,561
|
6,748
|
|
負債合計
|
25,352
|
23,592
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
11,372
|
11,372
|
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資本剰余金
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|
資本準備金
|
823
|
-
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|
資本剰余金合計
|
823
|
-
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利益剰余金
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|
利益準備金
|
39
|
-
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その他利益剰余金
|
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繰越利益剰余金
|
△1,392
|
909
|
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|
利益剰余金合計
|
△1,353
|
909
|
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自己株式
|
△325
|
△325
|
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株主資本合計
|
10,518
|
11,957
|
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
90
|
129
|
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土地再評価差額金
|
6,538
|
6,420
|
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|
評価・換算差額等合計
|
6,628
|
6,549
|
|
純資産合計
|
17,146
|
18,507
|
負債純資産合計
|
42,499
|
42,099
|