1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (平成28年12月31日)
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当連結会計年度 (平成29年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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1,888
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1,334
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受取手形及び売掛金
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19,791
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20,454
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商品及び製品
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6,264
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6,166
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仕掛品
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192
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220
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原材料及び貯蔵品
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1,151
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1,210
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繰延税金資産
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623
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649
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前払費用
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116
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104
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その他
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495
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386
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貸倒引当金
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△23
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△11
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流動資産合計
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30,500
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30,515
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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20,095
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20,288
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減価償却累計額
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△14,627
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△14,744
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建物(純額)
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5,468
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5,544
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構築物
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5,206
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5,237
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減価償却累計額
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△3,997
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△4,115
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構築物(純額)
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1,208
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1,122
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機械装置及び運搬具
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32,392
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31,542
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減価償却累計額
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△29,361
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△28,823
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機械装置及び運搬具(純額)
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3,030
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2,719
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工具、器具及び備品
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1,909
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1,869
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減価償却累計額
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△1,791
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△1,762
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工具、器具及び備品(純額)
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118
|
107
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土地
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8,825
|
9,851
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リース資産
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127
|
174
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減価償却累計額
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△60
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△91
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リース資産(純額)
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66
|
82
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建設仮勘定
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21
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1,558
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有形固定資産合計
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18,739
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20,985
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無形固定資産
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借地権
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11
|
11
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のれん
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264
|
200
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ソフトウエア
|
107
|
85
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|
その他
|
215
|
173
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無形固定資産合計
|
598
|
470
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (平成28年12月31日)
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当連結会計年度 (平成29年12月31日)
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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1,826
|
1,905
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長期前払費用
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172
|
128
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繰延税金資産
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255
|
239
|
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|
|
その他
|
224
|
225
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貸倒引当金
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△7
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△7
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|
投資その他の資産合計
|
2,471
|
2,491
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|
固定資産合計
|
21,809
|
23,947
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|
資産合計
|
52,310
|
54,463
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (平成28年12月31日)
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当連結会計年度 (平成29年12月31日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形及び買掛金
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5,234
|
5,446
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|
電子記録債務
|
1,172
|
1,275
|
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短期借入金
|
3,060
|
3,100
|
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|
リース債務
|
23
|
34
|
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|
未払金
|
4,244
|
4,320
|
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|
未払酒税
|
8,881
|
9,338
|
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|
未払消費税等
|
785
|
801
|
|
|
未払法人税等
|
412
|
245
|
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|
賞与引当金
|
61
|
60
|
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|
役員賞与引当金
|
54
|
41
|
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|
未払費用
|
231
|
205
|
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|
預り金
|
312
|
320
|
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|
設備関係支払手形
|
140
|
191
|
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|
設備関係電子記録債務
|
19
|
1,722
|
|
|
その他
|
81
|
130
|
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流動負債合計
|
24,714
|
27,236
|
|
固定負債
|
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|
長期借入金
|
1,600
|
800
|
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|
長期預り金
|
3,192
|
3,169
|
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|
リース債務
|
43
|
48
|
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|
役員株式給付引当金
|
-
|
15
|
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退職給付に係る負債
|
1,295
|
1,284
|
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|
資産除去債務
|
122
|
122
|
|
|
その他
|
401
|
486
|
|
|
固定負債合計
|
6,654
|
5,927
|
|
負債合計
|
31,369
|
33,163
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
6,946
|
6,946
|
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資本剰余金
|
5,580
|
5,594
|
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利益剰余金
|
6,411
|
7,240
|
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自己株式
|
△759
|
△1,194
|
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株主資本合計
|
18,179
|
18,587
|
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その他の包括利益累計額
|
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その他有価証券評価差額金
|
542
|
590
|
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繰延ヘッジ損益
|
81
|
11
|
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退職給付に係る調整累計額
|
△42
|
△8
|
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|
その他の包括利益累計額合計
|
581
|
593
|
|
非支配株主持分
|
2,179
|
2,119
|
|
純資産合計
|
20,940
|
21,300
|
負債純資産合計
|
52,310
|
54,463
|