2【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(2017年3月31日)

当事業年度

(2018年3月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

1,629,271

2,189,480

売掛金

※1 356,569

※1 430,156

商品

3,240,322

3,288,615

貯蔵品

8,577

8,517

前払費用

223,283

249,082

繰延税金資産

96,148

94,321

その他

※1 31,843

※1 44,444

貸倒引当金

2,700

3,910

流動資産合計

5,583,315

6,300,708

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物

1,979,541

1,734,178

構築物

41,378

37,610

工具、器具及び備品

33,849

20,758

土地

901,544

901,544

リース資産

308,167

198,906

建設仮勘定

2,144

有形固定資産合計

3,266,626

2,892,998

無形固定資産

 

 

のれん

1,000

借地権

14,897

14,897

ソフトウエア

36,609

61,426

リース資産

6,117

153,783

電話加入権

7,160

7,160

無形固定資産合計

65,784

237,268

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

2,035,602

2,117,135

関係会社株式

1,785,956

1,936,565

長期前払費用

38,525

40,241

関係会社長期貸付金

190

1,900

繰延税金資産

211,010

273,569

敷金

1,022,026

1,029,503

差入保証金

288,732

294,526

建設協力金

244,586

225,588

その他

363,969

70,859

貸倒引当金

15,485

14,295

投資その他の資産合計

5,975,114

5,975,593

固定資産合計

9,307,526

9,105,859

資産合計

14,890,841

15,406,568

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(2017年3月31日)

当事業年度

(2018年3月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

57,554

72,058

リース債務

146,802

159,085

未払金

198,287

243,320

未払費用

496,709

575,315

未払法人税等

180,799

263,854

未払消費税等

43,362

102,762

預り金

16,789

15,267

その他

16,966

18,015

流動負債合計

1,157,271

1,449,678

固定負債

 

 

リース債務

244,056

321,409

資産除去債務

267,703

278,740

長期未払金

216,485

216,485

その他

21,092

31,264

固定負債合計

749,337

847,899

負債合計

1,906,608

2,297,577

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

1,676,275

1,676,275

資本剰余金

 

 

資本準備金

1,768,275

1,768,275

資本剰余金合計

1,768,275

1,768,275

利益剰余金

 

 

利益準備金

17,100

17,100

その他利益剰余金

 

 

別途積立金

8,125,000

8,425,000

繰越利益剰余金

1,272,673

1,049,712

利益剰余金合計

9,414,773

9,491,812

自己株式

177,480

177,480

株主資本合計

12,681,843

12,758,881

評価・換算差額等

 

 

その他有価証券評価差額金

302,389

350,108

評価・換算差額等合計

302,389

350,108

純資産合計

12,984,233

13,108,990

負債純資産合計

14,890,841

15,406,568

 

②【損益計算書】

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 2016年4月1日

 至 2017年3月31日)

当事業年度

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

売上高

※1 14,918,730

※1 15,170,549

売上原価

4,330,044

4,435,759

売上総利益

10,588,686

10,734,790

販売費及び一般管理費

※2 9,210,469

※2 9,509,068

営業利益

1,378,216

1,225,722

営業外収益

 

 

受取利息及び受取配当金

※1 55,074

※1 36,220

リサイクル収入

27,641

19,671

その他

※1 73,390

※1 82,023

営業外収益合計

156,107

137,915

営業外費用

 

 

支払利息

6,211

5,871

その他

2,155

1,680

営業外費用合計

8,366

7,551

経常利益

1,525,956

1,356,085

特別損失

 

 

固定資産除却損

1,325

3,610

減損損失

66,403

318,581

投資有価証券評価損

45

関係会社株式評価損

46,048

特別損失合計

67,773

368,239

税引前当期純利益

1,458,183

987,845

法人税、住民税及び事業税

491,000

453,000

法人税等調整額

18,759

81,633

法人税等合計

509,759

371,366

当期純利益

948,423

616,479

 

③【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自  2016年4月1日  至  2017年3月31日)

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

株主資本

 

資本金

資本剰余金

利益剰余金

自己株式

株主資本合計

 

資本準備金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

 

別途積立金

繰越利益剰余金

当期首残高

1,676,275

1,768,275

1,768,275

17,100

7,625,000

1,363,690

9,005,790

177,480

12,272,860

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

 

 

539,440

539,440

 

539,440

当期純利益

 

 

 

 

 

948,423

948,423

 

948,423

別途積立金の積立

 

 

 

 

500,000

500,000

 

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当期変動額合計

500,000

91,017

408,982

408,982

当期末残高

1,676,275

1,768,275

1,768,275

17,100

8,125,000

1,272,673

9,414,773

177,480

12,681,843

 

 

 

 

 

 

評価・換算差額等

純資産合計

 

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

当期首残高

269,225

269,225

12,542,085

当期変動額

 

 

 

剰余金の配当

 

 

539,440

当期純利益

 

 

948,423

別途積立金の積立

 

 

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

33,164

33,164

33,164

当期変動額合計

33,164

33,164

442,147

当期末残高

302,389

302,389

12,984,233

 

当事業年度(自  2017年4月1日  至  2018年3月31日)

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

株主資本

 

資本金

資本剰余金

利益剰余金

自己株式

株主資本合計

 

資本準備金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

 

別途積立金

繰越利益剰余金

当期首残高

1,676,275

1,768,275

1,768,275

17,100

8,125,000

1,272,673

9,414,773

177,480

12,681,843

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

 

 

539,440

539,440

 

539,440

当期純利益

 

 

 

 

 

616,479

616,479

 

616,479

別途積立金の積立

 

 

 

 

300,000

300,000

 

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当期変動額合計

300,000

222,961

77,038

77,038

当期末残高

1,676,275

1,768,275

1,768,275

17,100

8,425,000

1,049,712

9,491,812

177,480

12,758,881

 

 

 

 

 

 

評価・換算差額等

純資産合計

 

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

当期首残高

302,389

302,389

12,984,233

当期変動額

 

 

 

剰余金の配当

 

 

539,440

当期純利益

 

 

616,479

別途積立金の積立

 

 

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

47,718

47,718

47,718

当期変動額合計

47,718

47,718

124,757

当期末残高

350,108

350,108

13,108,990

 

【注記事項】
(重要な会計方針)

1.資産の評価基準および評価方法

(1)有価証券の評価基準および評価方法

関係会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの

  決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの

  移動平均法による原価法

 

(2)たな卸資産の評価基準および評価方法

商品

  売価還元法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)

ただし、加盟店向けの消耗品・備品は月別総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)

貯蔵品

  最終仕入原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)

 

2.固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産(リース資産を除く)

定率法

  ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)ならびに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備および構築物については定額法を採用しております。

  また、事業用定期借地契約による借地上の建物および定期建物賃貸借契約による建物については、耐用年数を定期借地権または定期借家権の残存期間、残存価額を零とした定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物…………15年~38年

構築物………10年~20年

器具備品……2年~10年

(2)無形固定資産(リース資産を除く)

  定額法  自社利用ソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。

  また、のれんの償却については、5年間で均等償却しております。

(3)リース資産

  所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とした定額法を採用しております。

(4)長期前払費用

  支出の効果の及ぶ期間で均等償却

 

3.引当金の計上基準

貸倒引当金

  債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

 

4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

  消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

 

 

(表示方法の変更)

(貸借対照表)

  前事業年度において、独立掲記しておりました「前受金」は金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度においては「流動負債」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

  この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「前受金」に表示していた4,351千円は、「その他」として組み替えております。

 

(貸借対照表関係)

※1  関係会社に対する金銭債権および金銭債務(区分表示したものを除く)

 

前事業年度

(2017年3月31日)

当事業年度

(2018年3月31日)

短期金銭債権

49,945千円

110,309千円

 

(損益計算書関係)

※1  関係会社との取引高

 

     前事業年度

 (自 2016年4月1日

   至 2017年3月31日)

     当事業年度

 (自 2017年4月1日

   至 2018年3月31日)

営業取引

302,665千円

348,273千円

営業取引以外の取引

47,613千円

49,521千円

 

※2  販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度6%、当事業年度6%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度94%、当事業年度94%であります。

販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額は、次のとおりであります。

 

 前事業年度

(自  2016年4月1日

  至  2017年3月31日)

 当事業年度

(自  2017年4月1日

  至  2018年3月31日)

地代家賃

2,098,262千円

2,182,739千円

給料手当

3,594,310千円

3,751,886千円

減価償却費

350,165千円

356,168千円

 

(有価証券関係)

  子会社株式および関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式1,816,565千円、関連会社株式120,000千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式1,575,200千円、関連会社株式210,756千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

 

(税効果会計関係)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

前事業年度

(2017年3月31日)

 

当事業年度

(2018年3月31日)

繰延税金資産

 

 

 

長期未払金

65,941千円

 

65,941千円

減損損失

141,059

 

209,829

資産除去債務

81,542

 

84,904

未払賞与

36,195

 

35,729

減価償却超過額

65,535

 

76,496

未払事業税

19,318

 

23,044

その他

59,519

 

65,527

繰延税金資産小計

469,113

 

561,472

評価性引当額

△15,759

 

△29,930

繰延税金資産合計

453,353

 

531,541

繰延税金負債

 

 

 

資産除去債務に対応する除去費用

△29,702

 

△26,256

その他有価証券評価差額金

△116,492

 

△137,394

繰延税金負債合計

△146,195

 

△163,651

繰延税金資産の純額

307,158

 

367,890

 

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

 

前事業年度

(2017年3月31日)

 

当事業年度

(2018年3月31日)

法定実効税率

30.7%

 

30.7%

(調整)

 

 

 

交際費等永久に損金に算入されない項目

0.1

 

0.2

受取配当金等永久に益金に算入されない項目

△0.5

 

△0.4

住民税均等割

3.6

 

5.5

評価性引当額の増減

1.1

 

1.5

その他

△0.0

 

0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率

35.0%

 

37.6%

 

 

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首

残高

当期

増加額

当期

減少額

当期

償却額

当期末

残高

減価償却

累計額

有形

固定資産

建物

4,013,137

155,858

237,924

(220,463)

180,758

3,931,071

2,196,893

 

構築物

207,835

3,495

1,943

(282)

6,981

209,387

171,777

 

工具、器具及び備品

222,956

8,975

7,095

(5,790)

16,276

224,837

204,078

 

土地

901,544

901,544

 

リース資産

1,197,525

83,153

81,427

(70,367)

122,047

1,199,252

1,000,345

 

建設仮勘定

2,144

235,478

237,623

 

6,545,144

486,962

566,013

(296,903)

326,064

6,466,093

3,573,094

無形

固定資産

借地権

14,897

14,897

 

のれん

38,000

15,500

1,000

22,500

22,500

 

ソフトウエア

136,359

46,243

21,426

182,603

121,176

 

リース資産

16,251

156,343

8,677

172,595

18,812

 

電話加入権

7,160

7,160

 

212,669

202,587

15,500

31,103

399,757

162,488

(注)1.当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

建物        奈良柏木店他、5事業所の新規開設によるもの        116,378千円

リース資産     ホームページ改修、公式スマートフォンアプリ開発によるもの 142,751千円

建設仮勘定     奈良柏木店他、5事業所の新規開設によるもの        125,681千円

2.当期減少額の(  )内の金額は、内書きにて示しており、減損損失による減少額であります。

3.当期首残高および当期末残高については、取得価額により記載しております。

【引当金明細表】

(単位:千円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

18,185

18,205

18,185

18,205

 

(2)【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3)【その他】

該当事項はありません。