2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2022年2月28日)
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当事業年度 (2023年2月28日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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7,493
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7,180
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売掛金
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8,147
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9,916
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商品
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16,051
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19,540
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原材料及び貯蔵品
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110
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116
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関係会社短期貸付金
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7,623
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10,322
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前払費用
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699
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683
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未収入金
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1,114
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1,703
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その他
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164
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127
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貸倒引当金
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△2,761
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△3,880
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流動資産合計
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38,643
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45,709
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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681
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758
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構築物
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3
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2
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店舗内装設備
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2,969
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3,571
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機械及び装置
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4
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4
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工具、器具及び備品
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255
|
237
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土地
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23
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23
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建設仮勘定
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230
|
47
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有形固定資産合計
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4,168
|
4,645
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無形固定資産
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商標権
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186
|
162
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ソフトウエア
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6,317
|
6,711
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のれん
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54
|
-
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|
その他
|
1,544
|
1,664
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無形固定資産合計
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8,102
|
8,537
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
|
1,003
|
1,022
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関係会社株式
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7,193
|
8,358
|
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敷金及び保証金
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13,663
|
11,539
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繰延税金資産
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6,534
|
6,781
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|
その他
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24
|
18
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貸倒引当金
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△351
|
△298
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|
投資その他の資産合計
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28,068
|
27,422
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|
固定資産合計
|
40,339
|
40,605
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|
資産合計
|
78,983
|
86,314
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2022年2月28日)
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当事業年度 (2023年2月28日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
|
9,315
|
10,335
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電子記録債務
|
6,620
|
6,990
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未払金
|
7,720
|
8,330
|
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|
未払法人税等
|
2,802
|
2,511
|
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|
未払消費税等
|
790
|
1,117
|
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|
預り金
|
62
|
55
|
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|
契約負債
|
-
|
2,352
|
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|
賞与引当金
|
1,866
|
1,708
|
|
|
役員賞与引当金
|
66
|
95
|
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|
ポイント引当金
|
1,728
|
343
|
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|
株主優待引当金
|
47
|
64
|
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|
役員株式給付引当金
|
109
|
294
|
|
|
株式給付引当金
|
177
|
259
|
|
|
その他
|
209
|
401
|
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|
流動負債合計
|
31,517
|
34,860
|
|
固定負債
|
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|
長期未払金
|
156
|
172
|
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|
役員株式給付引当金
|
188
|
-
|
|
|
株式給付引当金
|
133
|
-
|
|
|
その他
|
13
|
29
|
|
|
固定負債合計
|
492
|
202
|
|
負債合計
|
32,009
|
35,062
|
純資産の部
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株主資本
|
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|
資本金
|
2,660
|
2,660
|
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|
資本剰余金
|
|
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|
資本準備金
|
2,517
|
2,517
|
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|
その他資本剰余金
|
3,633
|
3,633
|
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|
資本剰余金合計
|
6,151
|
6,151
|
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|
利益剰余金
|
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|
利益準備金
|
16
|
16
|
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|
その他利益剰余金
|
|
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|
別途積立金
|
12,500
|
12,500
|
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|
繰越利益剰余金
|
33,227
|
37,235
|
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|
利益剰余金合計
|
45,744
|
49,752
|
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|
自己株式
|
△7,636
|
△7,286
|
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株主資本合計
|
46,919
|
51,276
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評価・換算差額等
|
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その他有価証券評価差額金
|
8
|
95
|
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繰延ヘッジ損益
|
45
|
△120
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|
評価・換算差額等合計
|
53
|
△24
|
|
純資産合計
|
46,973
|
51,251
|
負債純資産合計
|
78,983
|
86,314
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