④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却

累計額

有形

固定資産

建物附属設備

13,367

1,417

1,952

12,832

43,733

工具、器具及び備品

31,524

10,985

0

14,662

27,846

139,505

 

有形固定資産計

44,891

12,402

0

16,614

40,678

183,238

無形

固定資産

ソフトウエア

995,054

507,914

998

429,518

1,072,452

ソフトウエア仮勘定

167,542

513,082

540,305

140,318

 

無形固定資産計

1,162,596

1,020,996

541,303

429,518

1,212,771

投資その他の資産

長期前払費用

3,870

32,667

2,969

33,568

 

 (注)1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物附属設備

本支店ロゴサイン変更工事

1,417千円

工具、器具及び備品

PCの取得

10,985千円

ソフトウエア

サービス提供用システム(クラウドサービス)の開発完了に伴うソフトウェア仮勘定から振替

507,638千円

ソフトウエア

外部購入ソフトウエア

276千円

ソフトウエア仮勘定

サービス提供用システム(クラウドサービス)の開発等

513,082千円

 

    2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウエア

利用しないこととなったシステムの除却

998千円

ソフトウエア仮勘定

サービス提供用システム(クラウドサービス)の開発完了に伴う本勘定への振替

507,638千円

ソフトウエア仮勘定

ブランディングプロジェクト完了に伴う長期前払費用勘定への振替

32,667千円

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

2,095

1,507

2,095

1,507

賞与引当金

42,641

45,182

42,641

45,182

 

(2)【主な資産及び負債の内容】

 連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

 

(3)【その他】

 該当事項はありません。