④ 【附属明細表】

当社の附属明細表は、財務諸表等規則第122条第6号の規定により作成しています。

【固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

電気通信事業固定資産

 

 

 

 

 

 

 

機械設備

2,729,857

202,156

193,309

2,738,704

2,006,806

165,903

731,898

空中線設備

706,088

40,507

19,661

726,934

405,276

37,455

321,658

端末設備

272,182

56,766

41,028

287,920

196,838

40,185

91,082

市内線路設備

26,631

918

1,906

25,643

15,924

1,589

9,719

市外線路設備

90,162

1,010

1,760

89,412

81,861

682

7,551

土木設備

97,413

290

140

97,563

87,490

1,758

10,073

海底線設備

26,603

470

27,073

24,210

632

2,863

建物

187,623

17,866

1,917

203,572

105,598

11,607

97,974

構築物

36,719

336

119

36,936

30,338

380

6,598

機械及び装置

2,015

44

8

2,051

748

148

1,303

車両

3,392

98

55

3,435

3,096

167

339

工具、器具及び備品

118,506

8,528

8,075

118,959

92,019

13,061

26,940

土地

15,983

2,138

18,121

18,121

建設仮勘定

149,389

255,772

270,071

135,090

135,090

有形固定資産計

4,462,563

586,899

538,049

4,511,413

3,050,204

273,567

1,461,209

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

電気通信事業固定資産

 

 

 

 

 

 

 

海底線使用権

3,146

7

3,153

2,767

76

386

施設利用権

699

1

2

698

665

18

33

ソフトウエア

1,507,009

161,617

46,434

1,622,192

1,164,173

136,444

458,019

のれん

70,653

70,653

70,653

6,794

特許権

23

2

21

11

3

10

借地権

67

67

67

周波数関連費用

209,571

5,856

1

215,426

76,488

12,075

138,938

商標権

350,003

350,003

175,001

35,000

175,002

建設仮勘定

63,913

101,950

105,645

60,218

60,218

その他の無形固定資産

40,028

11,539

493

51,074

37,724

2,593

13,350

無形固定資産計

2,245,112

280,970

152,577

2,373,505

1,527,482

193,003

846,023

長期前払費用

169,917

19,047

26,006

162,958

86,040

13,721

76,918

 

(注) 1 機械設備およびソフトウエアの主な増加は、サービスエリアの充実や通信量の増加に備えた無線基地局および交換設備等の新設・増設によるものです。

2 機械設備の主な減少は、旧設備の老朽化や更新に伴う除却によるものです。

3 端末設備の主な増加は、レンタル用携帯端末の調達によるものです。

4 有形固定資産の建設仮勘定の主な増加は、機械設備以下の各固定資産への投資額です。

5 無形固定資産の建設仮勘定の主な増加は、ソフトウエア等の各固定資産への投資額です。

 

【有価証券明細表】

有価証券の金額が資産総額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略しています。

 

【引当金明細表】

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額
(目的使用)

当期減少額
(その他)

当期末残高

貸倒引当金(注1)

51,046

9,298

14,265

130

45,949

賞与引当金

35,243

31,434

35,243

31,434

事業終了損失引当金

1,361

820

541

契約損失引当金(注2)

40,951

24,705

8,402

13,127

44,127

訴訟損失引当金

19,176

19,176

 

(注1) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、債権回収等に伴う戻入額です。

(注2) 契約損失引当金の「当期減少額(その他)」は、見積りの変更による戻入額です。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。