② 【損益計算書】
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(単位:千円)
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前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
|
当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
|
営業収益
|
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物流事業収益
|
24,247,020
|
24,814,019
|
|
海運事業収益
|
8,295,440
|
8,959,292
|
|
不動産事業収益
|
699,184
|
698,719
|
|
その他事業収益
|
229,688
|
218,601
|
|
営業収益合計
|
33,471,333
|
34,690,633
|
営業費用
|
|
|
|
物流事業費用
|
21,960,225
|
22,593,105
|
|
海運事業費用
|
7,735,374
|
8,378,061
|
|
不動産事業費用
|
134,281
|
127,737
|
|
その他事業費用
|
232,625
|
223,633
|
|
営業費用合計
|
30,062,506
|
31,322,537
|
営業総利益
|
3,408,826
|
3,368,096
|
販売費及び一般管理費
|
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役員報酬
|
270,091
|
248,275
|
|
従業員給料
|
1,105,910
|
1,157,390
|
|
賞与引当金繰入額
|
137,010
|
137,713
|
|
退職給付費用
|
68,710
|
71,158
|
|
福利厚生費
|
274,420
|
286,412
|
|
借地借家料
|
156,739
|
152,841
|
|
貸倒引当金繰入額
|
21,694
|
19,607
|
|
貸倒損失
|
-
|
31
|
|
減価償却費
|
91,757
|
73,158
|
|
雑費
|
341,319
|
392,217
|
|
その他
|
264,725
|
335,638
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
2,732,380
|
2,874,444
|
営業利益
|
676,446
|
493,651
|
営業外収益
|
|
|
|
保険金収入
|
14,370
|
38,012
|
|
受取利息
|
10,279
|
10,334
|
|
受取配当金
|
84,934
|
156,660
|
|
受取賃貸料
|
40,921
|
42,472
|
|
助成金収入
|
38,231
|
28,979
|
|
その他
|
67,497
|
34,880
|
|
営業外収益合計
|
256,235
|
311,340
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
50,992
|
50,815
|
|
コミットメントフィー
|
4,906
|
4,330
|
|
シンジケートローン手数料
|
1,000
|
21,000
|
|
その他
|
18,735
|
31,050
|
|
営業外費用合計
|
75,634
|
107,196
|
経常利益
|
857,047
|
697,795
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:千円)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
|
当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
6,289
|
45,977
|
|
投資有価証券売却益
|
10,665
|
-
|
|
関係会社株式売却益
|
-
|
57,911
|
|
受取補償金
|
461,074
|
-
|
|
特別利益合計
|
478,029
|
103,888
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産処分損
|
30,986
|
42,300
|
|
リース解約損
|
-
|
259
|
|
減損損失
|
71,208
|
407,737
|
|
関係会社株式評価損
|
-
|
127,519
|
|
関係会社清算損
|
6,044
|
-
|
|
環境対策費用
|
461,035
|
-
|
|
特別損失合計
|
569,273
|
577,817
|
税引前当期純利益
|
765,803
|
223,866
|
法人税、住民税及び事業税
|
334,617
|
257,490
|
法人税等調整額
|
△36,569
|
△12,234
|
法人税等合計
|
298,047
|
245,256
|
当期純利益又は当期純損失(△)
|
467,755
|
△21,389
|
【営業費用明細書】
(イ) 物流事業費用明細書
|
|
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
|
当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
|
区分
|
注記 番号
|
金額(千円)
|
構成比 (%)
|
金額(千円)
|
構成比 (%)
|
労務費
|
|
3,358,366
|
15.3
|
3,397,012
|
15.0
|
(内賞与引当金繰入額)
|
|
(203,831)
|
|
(211,726)
|
|
(内退職給付費用)
|
|
(112,664)
|
|
(114,309)
|
|
燃料費
|
|
308,957
|
1.4
|
327,823
|
1.5
|
修繕費
|
|
313,041
|
1.4
|
281,975
|
1.2
|
備品消耗品費
|
|
181,430
|
0.8
|
175,433
|
0.8
|
下請費
|
|
10,638,076
|
48.5
|
11,272,354
|
49.9
|
借設備料
|
|
1,568,234
|
7.1
|
1,581,185
|
7.0
|
借船料
|
|
116,378
|
0.5
|
109,251
|
0.5
|
用車料
|
|
3,997,528
|
18.2
|
3,846,839
|
17.0
|
リース料
|
|
33,835
|
0.2
|
34,146
|
0.2
|
経費
|
|
698,782
|
3.2
|
777,808
|
3.4
|
減価償却費
|
|
745,593
|
3.4
|
789,274
|
3.5
|
計
|
|
21,960,225
|
100.0
|
22,593,105
|
100.0
|
(ロ) 海運事業費用明細書
|
|
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
|
当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
|
区分
|
注記 番号
|
金額(千円)
|
構成比 (%)
|
金額(千円)
|
構成比 (%)
|
船員費
|
|
150,195
|
1.9
|
144,522
|
1.7
|
(内賞与引当金繰入額)
|
|
(3,867)
|
|
(3,624)
|
|
(内退職給付費用)
|
|
(8,007)
|
|
(5,669)
|
|
船用品費
|
|
5,016
|
0.1
|
4,721
|
0.1
|
修繕費
|
|
73,687
|
1.0
|
92,902
|
1.1
|
(内特別修繕引当金繰入額)
|
|
(10,500)
|
|
(10,500)
|
|
借船料
|
|
7,280,285
|
94.0
|
7,854,643
|
93.8
|
運航費
|
|
198,526
|
2.6
|
242,585
|
2.9
|
経費
|
|
23,790
|
0.3
|
34,927
|
0.4
|
減価償却費
|
|
3,871
|
0.1
|
3,756
|
0.0
|
計
|
|
7,735,374
|
100.0
|
8,378,061
|
100.0
|
(ハ) 不動産事業費用明細書
|
|
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
|
当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
|
区分
|
注記 番号
|
金額(千円)
|
構成比 (%)
|
金額(千円)
|
構成比 (%)
|
労務費
|
|
60
|
0.1
|
15
|
0.0
|
修繕費
|
|
4,342
|
3.2
|
14,185
|
11.1
|
経費
|
|
76,926
|
57.3
|
77,102
|
60.4
|
減価償却費
|
|
52,953
|
39.4
|
36,434
|
28.5
|
計
|
|
134,281
|
100.0
|
127,737
|
100.0
|
(ニ) その他事業費用明細書
|
|
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
|
当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
|
区分
|
注記 番号
|
金額(千円)
|
構成比 (%)
|
金額(千円)
|
構成比 (%)
|
労務費
|
|
86,799
|
37.3
|
78,043
|
34.9
|
(内賞与引当金繰入額)
|
|
(2,292)
|
|
(2,937)
|
|
(内退職給付費用)
|
|
(786)
|
|
(556)
|
|
材料費
|
|
30,154
|
13.0
|
35,502
|
15.9
|
製造直接費
|
|
98,222
|
42.2
|
92,053
|
41.1
|
製造間接費
|
|
17,449
|
7.5
|
17,413
|
7.8
|
減価償却費
|
|
-
|
-
|
621
|
0.3
|
計
|
|
232,625
|
100.0
|
223,633
|
100.0
|
(原価計算の方法)
当社の採用している原価計算の方法は、総合原価計算による実際原価計算であります。