1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2022年3月31日)
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当連結会計年度 (2023年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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11,645
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10,529
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受取手形、売掛金及び契約資産
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8,100
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7,516
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電子記録債権
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4,544
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3,738
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商品及び製品
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4,942
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6,468
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仕掛品
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1,484
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1,277
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原材料及び貯蔵品
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2,385
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3,010
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未収還付法人税等
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-
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220
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その他
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391
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675
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流動資産合計
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33,495
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33,436
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物
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15,745
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15,956
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減価償却累計額
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△10,774
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△11,170
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建物及び構築物(純額)
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4,971
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4,786
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機械装置及び運搬具
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9,072
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9,353
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減価償却累計額
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△7,140
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△7,717
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機械装置及び運搬具(純額)
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1,931
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1,636
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工具、器具及び備品
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2,519
|
2,755
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減価償却累計額
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△2,200
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△2,376
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工具、器具及び備品(純額)
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319
|
379
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土地
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4,345
|
4,344
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リース資産
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347
|
376
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減価償却累計額
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△179
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△205
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リース資産(純額)
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168
|
170
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建設仮勘定
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112
|
200
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有形固定資産合計
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11,848
|
11,518
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|
無形固定資産
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特許権
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17
|
15
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商標権
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61
|
54
|
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|
販売権
|
666
|
383
|
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|
リース資産
|
23
|
47
|
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|
ソフトウエア
|
105
|
59
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|
電話加入権
|
9
|
9
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|
無形固定資産合計
|
884
|
569
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
|
1,810
|
1,385
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長期前払費用
|
359
|
496
|
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退職給付に係る資産
|
309
|
401
|
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|
敷金及び保証金
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68
|
57
|
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|
繰延税金資産
|
329
|
353
|
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|
|
その他
|
410
|
414
|
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|
貸倒引当金
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△61
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△61
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|
投資その他の資産合計
|
3,225
|
3,046
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|
固定資産合計
|
15,957
|
15,134
|
|
繰延資産
|
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社債発行費
|
0
|
-
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|
繰延資産合計
|
0
|
-
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|
資産合計
|
49,453
|
48,571
|
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2022年3月31日)
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当連結会計年度 (2023年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形及び買掛金
|
2,146
|
2,545
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電子記録債務
|
7,420
|
6,399
|
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|
短期借入金
|
400
|
392
|
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|
1年内償還予定の社債
|
200
|
-
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|
1年内返済予定の長期借入金
|
2,581
|
2,650
|
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|
リース債務
|
73
|
77
|
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|
未払金
|
107
|
84
|
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|
未払法人税等
|
292
|
81
|
|
|
未払消費税等
|
200
|
91
|
|
|
未払費用
|
1,950
|
1,678
|
|
|
預り金
|
164
|
175
|
|
|
返金負債
|
300
|
221
|
|
|
その他
|
913
|
369
|
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|
流動負債合計
|
16,750
|
14,766
|
|
固定負債
|
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|
長期借入金
|
11,399
|
11,950
|
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|
リース債務
|
135
|
161
|
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|
役員退職慰労引当金
|
469
|
457
|
|
|
退職給付に係る負債
|
132
|
139
|
|
|
再評価に係る繰延税金負債
|
915
|
915
|
|
|
その他
|
1,149
|
1,645
|
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|
固定負債合計
|
14,202
|
15,270
|
|
負債合計
|
30,952
|
30,037
|
純資産の部
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株主資本
|
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|
資本金
|
4,304
|
4,304
|
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|
資本剰余金
|
1,263
|
1,263
|
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|
利益剰余金
|
13,482
|
13,636
|
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|
自己株式
|
△3,110
|
△3,110
|
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株主資本合計
|
15,939
|
16,093
|
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その他の包括利益累計額
|
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その他有価証券評価差額金
|
547
|
335
|
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土地再評価差額金
|
2,070
|
2,072
|
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為替換算調整勘定
|
△170
|
△20
|
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|
退職給付に係る調整累計額
|
98
|
35
|
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
2,545
|
2,423
|
|
新株予約権
|
17
|
17
|
|
純資産合計
|
18,501
|
18,534
|
負債純資産合計
|
49,453
|
48,571
|