②【損益計算書】
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:千円)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
|
当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
|
売上高
|
5,643,646
|
5,881,706
|
売上原価
|
|
|
|
製品期首棚卸高
|
634,879
|
686,690
|
|
当期製品製造原価
|
4,055,851
|
4,409,899
|
|
酒税
|
15,026
|
14,212
|
|
合計
|
4,705,757
|
5,110,802
|
|
製品他勘定振替高
|
12,381
|
10,455
|
|
製品期末棚卸高
|
686,690
|
735,053
|
|
売上原価合計
|
4,006,684
|
4,365,293
|
売上総利益
|
1,636,961
|
1,516,412
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
荷造運搬費
|
94,717
|
96,986
|
|
広告宣伝費
|
21,250
|
21,897
|
|
役員報酬
|
93,810
|
87,660
|
|
給料及び賞与
|
156,140
|
143,882
|
|
賞与引当金繰入額
|
17,323
|
20,484
|
|
退職給付費用
|
6,736
|
6,825
|
|
株式報酬費用
|
5,734
|
5,585
|
|
賃借料
|
18,534
|
18,662
|
|
減価償却費
|
14,196
|
13,179
|
|
事業税
|
60,701
|
55,459
|
|
支払手数料
|
57,697
|
69,915
|
|
試験研究費
|
221,002
|
248,345
|
|
その他
|
86,551
|
109,387
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
854,396
|
898,272
|
営業利益
|
782,564
|
618,140
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
1,056
|
1,131
|
|
有価証券利息
|
392
|
139
|
|
受取配当金
|
78,498
|
89,591
|
|
助成金収入
|
-
|
45,844
|
|
貸倒引当金戻入額
|
-
|
117
|
|
その他
|
19,796
|
13,889
|
|
営業外収益合計
|
99,743
|
150,714
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
3,671
|
3,678
|
|
貯蔵品処分損
|
1,175
|
-
|
|
投資有価証券償還損
|
-
|
536
|
|
その他
|
8
|
66
|
|
営業外費用合計
|
4,855
|
4,281
|
経常利益
|
877,452
|
764,573
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:千円)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
|
当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
|
特別利益
|
|
|
|
受取損害賠償金
|
3,000
|
914
|
|
特別利益合計
|
3,000
|
914
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
1,607
|
2,208
|
|
投資有価証券評価損
|
-
|
42,628
|
|
損害賠償金
|
-
|
3,113
|
|
遺留分侵害額
|
-
|
329,736
|
|
特別損失合計
|
1,607
|
377,687
|
税引前当期純利益
|
878,845
|
387,801
|
法人税、住民税及び事業税
|
116,800
|
56,300
|
法人税等調整額
|
34,107
|
△53,237
|
法人税等合計
|
150,907
|
3,062
|
当期純利益
|
727,937
|
384,738
|
【製造原価明細書】
|
|
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
|
当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
|
区分
|
注記 番号
|
金額(千円)
|
構成比 (%)
|
金額(千円)
|
構成比 (%)
|
Ⅰ 材料費
|
|
2,103,550
|
51.2
|
2,146,706
|
49.3
|
Ⅱ 労務費
|
|
967,799
|
23.5
|
978,842
|
22.5
|
Ⅲ 経費
|
※
|
1,040,701
|
25.3
|
1,230,093
|
28.2
|
当期総製造費用
|
|
4,112,051
|
100.0
|
4,355,642
|
100.0
|
仕掛品期首棚卸高
|
|
373,911
|
|
429,550
|
|
合計
|
|
4,485,963
|
|
4,785,192
|
|
仕掛品期末棚卸高
|
|
429,550
|
|
374,367
|
|
他勘定振替高
|
|
561
|
|
925
|
|
当期製品製造原価
|
|
4,055,851
|
|
4,409,899
|
|
(注) ※ 主な内訳は、次のとおりであります。
項目
|
前事業年度(千円)
|
当事業年度(千円)
|
外注加工費
|
17,590
|
19,635
|
減価償却費
|
225,142
|
224,940
|
燃料費
|
176,064
|
282,338
|
電力費
|
141,679
|
198,075
|
消耗工具費
|
107,498
|
115,240
|
(原価計算の方法)
当社の原価計算は、工程別製品別実際総合原価計算であります。