2 【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2022年3月31日)
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当事業年度 (2023年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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1,391
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1,961
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受取手形
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3,155
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2,624
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電子記録債権
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4,210
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5,447
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売掛金
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12,839
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12,585
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商品及び製品
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7,364
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8,757
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仕掛品
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1,325
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1,635
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原材料及び貯蔵品
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1,697
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2,820
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前払費用
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295
|
302
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短期貸付金
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698
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685
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未収消費税等
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-
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83
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|
その他
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543
|
559
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貸倒引当金
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△90
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△327
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流動資産合計
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33,431
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37,135
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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7,066
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6,824
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構築物
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910
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905
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機械及び装置
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4,884
|
4,075
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車両運搬具
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18
|
16
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工具、器具及び備品
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606
|
475
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土地
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3,980
|
3,980
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建設仮勘定
|
1,183
|
1,540
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有形固定資産合計
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18,651
|
17,819
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|
無形固定資産
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ソフトウエア
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243
|
225
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|
その他
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71
|
55
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|
無形固定資産合計
|
315
|
280
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
|
1,530
|
1,259
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関係会社株式
|
7,980
|
7,980
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|
長期貸付金
|
1,545
|
2,529
|
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|
長期前払費用
|
145
|
243
|
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|
前払年金費用
|
1,879
|
2,191
|
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|
繰延税金資産
|
2,076
|
2,631
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|
その他
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588
|
583
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|
貸倒引当金
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△48
|
△48
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|
投資その他の資産合計
|
15,698
|
17,369
|
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|
固定資産合計
|
34,664
|
35,469
|
|
資産合計
|
68,096
|
72,604
|
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2022年3月31日)
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当事業年度 (2023年3月31日)
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負債の部
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|
流動負債
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支払手形
|
1,134
|
814
|
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電子記録債務
|
2,902
|
3,353
|
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|
買掛金
|
10,421
|
11,127
|
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|
短期借入金
|
2,200
|
3,600
|
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|
未払金
|
2,033
|
1,920
|
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|
未払法人税等
|
203
|
96
|
|
|
未払消費税等
|
142
|
-
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|
未払費用
|
1,739
|
1,690
|
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|
預り金
|
1,223
|
1,798
|
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|
設備関係支払手形
|
286
|
181
|
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|
設備関係電子記録債務
|
402
|
694
|
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|
資産除去債務
|
19
|
-
|
|
|
その他
|
429
|
446
|
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|
流動負債合計
|
23,136
|
25,724
|
|
固定負債
|
|
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|
長期借入金
|
3,000
|
7,500
|
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|
退職給付引当金
|
4,001
|
3,946
|
|
|
PCB廃棄物処理引当金
|
39
|
38
|
|
|
資産除去債務
|
364
|
363
|
|
|
その他
|
33
|
30
|
|
|
固定負債合計
|
7,438
|
11,879
|
|
負債合計
|
30,575
|
37,604
|
純資産の部
|
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株主資本
|
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資本金
|
14,640
|
14,640
|
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|
資本剰余金
|
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|
資本準備金
|
3,660
|
3,660
|
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|
その他資本剰余金
|
1,178
|
437
|
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|
資本剰余金合計
|
4,838
|
4,097
|
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利益剰余金
|
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|
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|
|
その他利益剰余金
|
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|
固定資産圧縮積立金
|
149
|
139
|
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|
別途積立金
|
10,200
|
10,200
|
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|
繰越利益剰余金
|
7,731
|
6,079
|
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|
利益剰余金合計
|
18,081
|
16,419
|
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自己株式
|
△386
|
△373
|
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株主資本合計
|
37,173
|
34,784
|
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
340
|
281
|
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繰延ヘッジ損益
|
5
|
△66
|
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|
評価・換算差額等合計
|
346
|
215
|
|
純資産合計
|
37,520
|
35,000
|
負債純資産合計
|
68,096
|
72,604
|