②【損益計算書】
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(単位:千円)
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前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
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当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
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完成工事高
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89,597,138
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130,253,645
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完成工事原価
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79,616,660
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116,128,004
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完成工事総利益
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9,980,477
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14,125,640
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販売費及び一般管理費
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役員報酬
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251,515
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252,405
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従業員給料手当
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499,244
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950,874
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従業員賞与
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239,032
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290,371
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賞与引当金繰入額
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188,561
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444,147
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役員賞与
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122,825
|
150,805
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退職給付費用
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109,989
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123,062
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法定福利費
|
225,485
|
319,830
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福利厚生費
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137,001
|
211,019
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修繕維持費
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177,346
|
361,487
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事務用品費
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69,717
|
334,410
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通信交通費
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128,702
|
210,241
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動力用水光熱費
|
12,886
|
27,667
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広告宣伝費
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19,457
|
82,895
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貸倒引当金繰入額
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1,309
|
412
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交際費
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57,555
|
82,319
|
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寄付金
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40
|
-
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地代家賃
|
1,092
|
54,971
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減価償却費
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194,442
|
294,776
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租税公課
|
240,088
|
401,273
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保険料
|
6,657
|
45,557
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支払報酬
|
461,241
|
478,271
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研究開発費
|
115,762
|
126,383
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雑費
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202,338
|
483,786
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販売費及び一般管理費合計
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3,462,295
|
5,726,972
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営業利益
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6,518,182
|
8,398,668
|
営業外収益
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受取利息
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1,811
|
4,486
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受取配当金
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141,584
|
224,681
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受取割引料
|
41,391
|
5,833
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受取賃貸料
|
95,289
|
100,980
|
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貸倒引当金戻入額
|
137,389
|
237,183
|
|
その他
|
25,052
|
79,023
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営業外収益合計
|
442,518
|
652,189
|
営業外費用
|
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支払利息
|
2,197
|
43,467
|
|
賃貸費用
|
10,676
|
11,388
|
|
為替差損
|
1,823
|
72,973
|
|
その他
|
21,222
|
29,333
|
|
営業外費用合計
|
35,920
|
157,163
|
経常利益
|
6,924,781
|
8,893,694
|
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(単位:千円)
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前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
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当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
|
特別利益
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固定資産売却益
|
121
|
4,340
|
|
投資有価証券売却益
|
-
|
555,144
|
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負ののれん発生益
|
-
|
5,065,078
|
|
特別利益合計
|
121
|
5,624,564
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
228
|
418
|
|
固定資産除却損
|
1,488
|
11,682
|
|
投資有価証券評価損
|
89,250
|
2,611
|
|
特別損失合計
|
90,966
|
14,711
|
税引前当期純利益
|
6,833,935
|
14,503,547
|
法人税、住民税及び事業税
|
2,237,908
|
3,169,865
|
法人税等調整額
|
△107,313
|
△246,222
|
法人税等合計
|
2,130,595
|
2,923,642
|
当期純利益
|
4,703,340
|
11,579,904
|
【完成工事原価報告書】
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前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
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当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
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区分
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注記 番号
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金額(千円)
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構成比 (%)
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金額(千円)
|
構成比 (%)
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Ⅰ 材料費
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7,274,990
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9.1
|
15,805,253
|
13.6
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Ⅱ 労務費
|
|
6,180,412
|
7.8
|
9,731,868
|
8.4
|
Ⅲ 外注費
|
|
57,927,790
|
72.8
|
78,041,438
|
67.2
|
Ⅳ 経費
|
|
8,233,467
|
10.3
|
12,549,443
|
10.8
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(うち人件費)
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( 2,071,019 )
|
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( 3,408,843 )
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合計
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79,616,660
|
100.0
|
116,128,004
|
100.0
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(注) 原価計算の方法は、工事ごとに実際原価を集計する個別原価計算によっております。
なお、労務費及び一部経費につきましては、予定原価を適用し原価差額については期末において、調整計算を行っております。