2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2022年3月31日)
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当事業年度 (2023年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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25,990
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9,686
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売掛金
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69,655
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46,463
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未収入金
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25,651
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19,105
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製品
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3,452
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4,448
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仕掛品
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12,296
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11,786
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原材料及び貯蔵品
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12,430
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27,077
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前払費用
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1,559
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1,532
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その他
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2,817
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2,475
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貸倒引当金
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△1,237
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-
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流動資産合計
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152,616
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122,575
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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38,572
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36,166
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構築物
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2,185
|
2,073
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機械及び装置
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7,263
|
3,746
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車両運搬具
|
1
|
1
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工具、器具及び備品
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1,445
|
1,281
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土地
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3,068
|
3,066
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建設仮勘定
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1,698
|
5,183
|
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有形固定資産合計
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54,236
|
51,518
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|
無形固定資産
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特許権
|
23
|
12
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借地権
|
0
|
0
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|
ソフトウエア
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214
|
398
|
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|
|
その他
|
449
|
372
|
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無形固定資産合計
|
688
|
784
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
|
17
|
248
|
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関係会社株式
|
2,185
|
2,185
|
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|
関係会社出資金
|
9,796
|
226
|
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|
長期貸付金
|
1
|
1
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|
長期前払費用
|
7,328
|
7,147
|
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|
|
その他
|
279
|
5,645
|
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貸倒引当金
|
△2
|
△1
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|
投資その他の資産合計
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19,606
|
15,453
|
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|
固定資産合計
|
74,531
|
67,756
|
|
資産合計
|
227,148
|
190,331
|
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|
(単位:百万円)
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前事業年度 (2022年3月31日)
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当事業年度 (2023年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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|
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|
買掛金
|
84,158
|
47,163
|
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電子記録債務
|
691
|
606
|
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1年内返済予定の長期借入金
|
20,000
|
-
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|
未払金
|
12,922
|
8,581
|
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|
未払費用
|
6,633
|
4,793
|
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|
未払法人税等
|
24
|
24
|
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|
賞与引当金
|
2,462
|
2,418
|
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|
前受金
|
1,285
|
2,991
|
|
|
前受収益
|
1
|
2
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|
有償支給取引に係る負債
|
9,749
|
10,933
|
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|
事業構造改善引当金
|
-
|
1,977
|
|
|
契約損失引当金
|
215
|
4,277
|
|
|
その他
|
1,435
|
2,526
|
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|
流動負債合計
|
139,578
|
86,296
|
|
固定負債
|
|
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|
長期借入金
|
53,680
|
-
|
|
|
退職給付引当金
|
10,880
|
9,254
|
|
|
繰延税金負債
|
159
|
137
|
|
|
訴訟損失引当金
|
1,124
|
1,124
|
|
|
事業構造改善引当金
|
-
|
725
|
|
|
その他
|
3,426
|
2,804
|
|
|
固定負債合計
|
69,270
|
14,046
|
|
負債合計
|
208,848
|
100,342
|
純資産の部
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株主資本
|
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資本金
|
100
|
100
|
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|
資本剰余金
|
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|
資本準備金
|
-
|
43,340
|
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|
その他資本剰余金
|
35,979
|
79,319
|
|
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|
資本剰余金合計
|
35,979
|
122,659
|
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利益剰余金
|
|
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|
|
その他利益剰余金
|
|
|
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繰越利益剰余金
|
△17,821
|
△33,011
|
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|
利益剰余金合計
|
△17,821
|
△33,011
|
|
|
自己株式
|
△0
|
△0
|
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|
株主資本合計
|
18,258
|
89,748
|
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評価・換算差額等
|
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|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
0
|
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|
評価・換算差額等合計
|
0
|
0
|
|
新株予約権
|
40
|
240
|
|
純資産合計
|
18,299
|
89,989
|
負債純資産合計
|
227,148
|
190,331
|