2 【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2022年3月31日)
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当事業年度 (2023年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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3,045
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3,419
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受取手形
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269
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81
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売掛金
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12,319
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13,740
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電子記録債権
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948
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1,104
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商品及び製品
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4,128
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4,179
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仕掛品
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290
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356
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原材料及び貯蔵品
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458
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452
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前払費用
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101
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113
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関係会社短期貸付金
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2,448
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2,029
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1年内回収予定の関係会社長期貸付金
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5,698
|
7,597
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|
その他
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2,488
|
3,159
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貸倒引当金
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△2
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△2
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流動資産合計
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32,194
|
36,233
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|
固定資産
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有形固定資産
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建物
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2,560
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2,569
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構築物
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62
|
56
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機械及び装置
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2,769
|
2,730
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車両運搬具
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6
|
3
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工具、器具及び備品
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244
|
303
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土地
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2,445
|
2,445
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リース資産
|
352
|
279
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建設仮勘定
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2,975
|
13,852
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有形固定資産合計
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11,416
|
22,240
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無形固定資産
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ソフトウエア
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81
|
102
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|
その他
|
11
|
11
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|
無形固定資産合計
|
92
|
114
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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777
|
766
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関係会社株式
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53,447
|
64,646
|
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|
関係会社長期貸付金
|
12,428
|
11,564
|
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|
繰延税金資産
|
610
|
566
|
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|
その他
|
292
|
318
|
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|
貸倒引当金
|
△19
|
△16
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|
投資その他の資産合計
|
67,536
|
77,845
|
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|
固定資産合計
|
79,046
|
100,201
|
|
資産合計
|
111,241
|
136,434
|
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2022年3月31日)
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当事業年度 (2023年3月31日)
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負債の部
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|
流動負債
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支払手形
|
42
|
28
|
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|
買掛金
|
11,696
|
9,530
|
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|
短期借入金
|
24,532
|
34,076
|
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1年内返済予定の長期借入金
|
5,961
|
7,200
|
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|
リース債務
|
85
|
87
|
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|
未払金
|
5,331
|
5,417
|
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|
未払費用
|
449
|
281
|
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|
未払法人税等
|
846
|
881
|
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|
預り金
|
28
|
37
|
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|
賞与引当金
|
702
|
617
|
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|
役員賞与引当金
|
58
|
50
|
|
|
その他
|
132
|
11
|
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|
流動負債合計
|
49,867
|
58,218
|
|
固定負債
|
|
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|
長期借入金
|
32,266
|
38,466
|
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|
リース債務
|
320
|
232
|
|
|
退職給付引当金
|
2,179
|
2,181
|
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|
役員退職慰労引当金
|
215
|
215
|
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|
株式給付引当金
|
114
|
172
|
|
|
役員株式給付引当金
|
24
|
36
|
|
|
デリバティブ債務
|
146
|
18
|
|
|
固定負債合計
|
35,268
|
41,324
|
|
負債合計
|
85,135
|
99,542
|
純資産の部
|
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株主資本
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資本金
|
12,888
|
12,888
|
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資本剰余金
|
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|
資本準備金
|
4,041
|
4,041
|
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|
その他資本剰余金
|
2,722
|
9,722
|
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|
資本剰余金合計
|
6,764
|
13,764
|
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|
利益剰余金
|
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|
|
|
その他利益剰余金
|
|
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|
別途積立金
|
2,825
|
2,825
|
|
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|
繰越利益剰余金
|
5,908
|
9,589
|
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|
利益剰余金合計
|
8,733
|
12,414
|
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自己株式
|
△2,186
|
△2,176
|
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株主資本合計
|
26,200
|
36,891
|
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評価・換算差額等
|
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その他有価証券評価差額金
|
4
|
13
|
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繰延ヘッジ損益
|
△100
|
△12
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|
評価・換算差額等合計
|
△95
|
0
|
|
純資産合計
|
26,105
|
36,892
|
負債純資産合計
|
111,241
|
136,434
|