②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2021年4月1日

 至 2022年3月31日)

当事業年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

売上高

※1 33,058,326

※1 35,554,311

売上原価

 

 

 

商品期首棚卸高

327,938

331,371

 

製品期首棚卸高

959,715

1,208,997

 

半製品期首棚卸高

15,458

17,260

 

当期製品製造原価

16,836,785

18,684,034

 

当期商品仕入高

4,020,455

4,030,731

 

当期貯蔵品(包装材料)仕入高

※2 197,660

※2 209,494

 

合計

22,358,011

24,481,887

 

商品期末棚卸高

331,371

313,374

 

製品期末棚卸高

1,208,997

1,321,839

 

半製品期末棚卸高

17,260

18,399

 

その他

359,616

394,069

 

売上原価合計

21,159,999

23,222,344

売上総利益

11,898,327

12,331,966

販売費及び一般管理費

 

 

 

販売費

※3 9,961,859

※3 10,166,936

 

一般管理費

※3,※4 2,191,650

※3※4 2,410,571

 

販売費及び一般管理費合計

12,153,509

12,577,507

営業損失(△)

255,182

245,541

営業外収益

 

 

 

受取利息

4

4

 

受取配当金

134,797

143,058

 

助成金収入

188,066

37,505

 

雑収入

37,037

35,914

 

営業外収益合計

359,904

216,481

営業外費用

 

 

 

支払利息

36,183

36,412

 

為替差損

25

112

 

雑損失

5,508

12,058

 

営業外費用合計

41,716

48,582

経常利益又は経常損失(△)

63,006

77,641

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※5 3,788

※5 59

 

投資有価証券売却益

351,815

104,750

 

固定資産受贈益

※6 85,636

 

特別利益合計

441,239

104,808

特別損失

 

 

 

固定資産売却損

※7 2,423

 

固定資産除却損

※8 5,537

※8 11,981

 

減損損失

※9 35,757

※9 79,548

 

本社移転費用

73,188

 

特別損失合計

116,905

91,528

税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)

387,340

64,361

法人税、住民税及び事業税

45,739

24,492

法人税等調整額

109,001

60,684

法人税等合計

154,741

36,193

当期純利益又は当期純損失(△)

232,599

28,169

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自  2021年4月1日

至  2022年3月31日)

当事業年度

(自  2022年4月1日

至  2023年3月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ  材料費

 

8,926,160

51.3

10,072,395

52.3

Ⅱ  労務費

 

4,415,349

25.4

4,616,329

24.0

Ⅲ  経費

※1

4,042,518

23.3

4,578,229

23.7

    当期総製造費用

 

17,384,027

100.0

19,266,953

100.0

    仕掛品期首棚卸高

 

35,107

 

39,236

 

合計

 

17,419,134

 

19,306,188

 

    仕掛品期末棚卸高

 

39,236

 

59,848

 

    他勘定振替高

※2

543,114

 

562,307

 

    当期製品製造原価

 

16,836,785

 

18,684,034

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注) ※1  主な内訳は、次のとおりであります。

 

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

減価償却費

1,454,025

1,326,026

動力用水光熱費

745,519

1,154,873

修繕費

569,832

630,956

その他経費

1,273,142

1,466,375

 

 

 ※2  他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。

 

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

研究開発費

543,114

562,307

543,114

562,307

 

 

(原価計算の方法)

当社の原価計算は、部門別総合原価計算であります。