2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (令和4年3月31日)
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当事業年度 (令和5年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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13,210
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13,883
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受取手形
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1,218
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1,211
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電子記録債権
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5,889
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6,186
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売掛金
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7,684
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8,178
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棚卸資産
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9,611
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12,315
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前払費用
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94
|
93
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1年内回収予定の関係会社長期貸付金
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935
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423
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未収入金
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708
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84
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|
その他
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1
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2
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貸倒引当金
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△15
|
△15
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流動資産合計
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39,340
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42,363
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|
固定資産
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有形固定資産
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建物
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2,621
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2,518
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構築物
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260
|
247
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機械及び装置
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3,203
|
3,558
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|
車両運搬具
|
3
|
3
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工具、器具及び備品
|
92
|
99
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土地
|
6,109
|
6,109
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リース資産
|
1
|
0
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|
建設仮勘定
|
270
|
309
|
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|
有形固定資産合計
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12,563
|
12,846
|
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|
無形固定資産
|
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|
|
その他
|
70
|
61
|
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|
無形固定資産合計
|
70
|
61
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
|
2,940
|
3,298
|
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関係会社株式
|
944
|
944
|
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|
出資金
|
0
|
0
|
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|
長期貸付金
|
11
|
10
|
|
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|
関係会社長期貸付金
|
2,526
|
1,327
|
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|
長期前払費用
|
83
|
43
|
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|
前払年金費用
|
1,261
|
1,271
|
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|
保険積立金
|
758
|
811
|
|
|
|
その他
|
116
|
116
|
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|
貸倒引当金
|
△294
|
△8
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|
投資その他の資産合計
|
8,346
|
7,814
|
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|
固定資産合計
|
20,980
|
20,723
|
|
資産合計
|
60,321
|
63,087
|
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|
(単位:百万円)
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前事業年度 (令和4年3月31日)
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当事業年度 (令和5年3月31日)
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負債の部
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|
流動負債
|
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|
支払手形
|
6
|
1
|
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|
電子記録債務
|
5,960
|
4,329
|
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|
買掛金
|
3,393
|
3,643
|
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|
短期借入金
|
500
|
500
|
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
836
|
170
|
|
|
リース債務
|
1
|
0
|
|
|
未払金
|
187
|
329
|
|
|
未払費用
|
821
|
798
|
|
|
未払法人税等
|
1,370
|
1,244
|
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|
前受金
|
1
|
0
|
|
|
預り金
|
60
|
58
|
|
|
賞与引当金
|
353
|
343
|
|
|
設備関係支払手形
|
2
|
―
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|
未払消費税等
|
182
|
184
|
|
|
その他
|
194
|
116
|
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|
流動負債合計
|
13,873
|
11,720
|
|
固定負債
|
|
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|
長期借入金
|
670
|
1,300
|
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|
繰延税金負債
|
473
|
583
|
|
|
リース債務
|
0
|
―
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|
退職給付引当金
|
167
|
166
|
|
|
役員退職慰労引当金
|
158
|
171
|
|
|
執行役員退職慰労引当金
|
15
|
25
|
|
|
資産除去債務
|
136
|
137
|
|
|
その他
|
126
|
122
|
|
|
固定負債合計
|
1,747
|
2,505
|
|
負債合計
|
15,620
|
14,226
|
純資産の部
|
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株主資本
|
|
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|
資本金
|
7,360
|
7,360
|
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|
資本剰余金
|
|
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|
資本準備金
|
7,705
|
7,705
|
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|
その他資本剰余金
|
△553
|
△553
|
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|
資本剰余金合計
|
7,151
|
7,151
|
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|
利益剰余金
|
|
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|
|
利益準備金
|
901
|
901
|
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|
|
その他利益剰余金
|
|
|
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|
繰越利益剰余金
|
28,271
|
32,181
|
|
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|
利益剰余金合計
|
29,173
|
33,083
|
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|
自己株式
|
△0
|
△0
|
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|
株主資本合計
|
43,685
|
47,594
|
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評価・換算差額等
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|
その他有価証券評価差額金
|
1,014
|
1,266
|
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|
評価・換算差額等合計
|
1,014
|
1,266
|
|
純資産合計
|
44,700
|
48,860
|
負債純資産合計
|
60,321
|
63,087
|