1 【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2022年3月31日)
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当連結会計年度 (2023年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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15,765
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16,775
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受取手形、売掛金及び契約資産
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31,538
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35,908
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電子記録債権
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7,386
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9,472
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商品及び製品
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17,338
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16,705
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仕掛品
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3,284
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5,632
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原材料及び貯蔵品
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15,815
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12,465
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その他
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1,654
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680
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貸倒引当金
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△94
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△57
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流動資産合計
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92,688
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97,582
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物
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31,719
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31,894
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減価償却累計額
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△24,896
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△25,123
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建物及び構築物(純額)
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6,823
|
6,770
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機械及び装置
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88,445
|
89,083
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減価償却累計額
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△75,453
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△75,609
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機械及び装置(純額)
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12,992
|
13,474
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車両運搬具
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838
|
827
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減価償却累計額
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△772
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△786
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車両運搬具(純額)
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66
|
41
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工具、器具及び備品
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4,178
|
4,131
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減価償却累計額
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△3,686
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△3,690
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工具、器具及び備品(純額)
|
491
|
441
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土地
|
23,033
|
22,992
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リース資産
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640
|
321
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減価償却累計額
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△470
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△176
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リース資産(純額)
|
169
|
145
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建設仮勘定
|
520
|
1,037
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有形固定資産合計
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44,097
|
44,903
|
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|
無形固定資産
|
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|
|
その他
|
273
|
544
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|
無形固定資産合計
|
273
|
544
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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2,785
|
3,150
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退職給付に係る資産
|
1,215
|
1,072
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|
繰延税金資産
|
8
|
10
|
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|
差入保証金
|
2,352
|
1,364
|
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|
|
その他
|
239
|
200
|
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|
貸倒引当金
|
△41
|
△41
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|
投資その他の資産合計
|
6,559
|
5,756
|
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|
固定資産合計
|
50,929
|
51,204
|
|
資産合計
|
143,618
|
148,787
|
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2022年3月31日)
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当連結会計年度 (2023年3月31日)
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負債の部
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|
流動負債
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支払手形及び買掛金
|
21,750
|
20,577
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|
電子記録債務
|
1,356
|
1,631
|
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短期借入金
|
7,674
|
2,620
|
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|
1年内償還予定の社債
|
42
|
27
|
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|
未払金
|
2,040
|
1,726
|
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|
未払費用
|
1,444
|
1,876
|
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|
未払法人税等
|
1,565
|
3,270
|
|
|
未払消費税等
|
54
|
1,975
|
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|
賞与引当金
|
853
|
1,135
|
|
|
環境対策引当金
|
9
|
237
|
|
|
解体撤去引当金
|
-
|
41
|
|
|
その他
|
584
|
722
|
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|
流動負債合計
|
37,375
|
35,842
|
|
固定負債
|
|
|
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|
社債
|
27
|
-
|
|
|
長期借入金
|
8,249
|
7,629
|
|
|
繰延税金負債
|
3,472
|
2,985
|
|
|
再評価に係る繰延税金負債
|
1,001
|
1,001
|
|
|
環境対策引当金
|
415
|
233
|
|
|
解体撤去引当金
|
404
|
362
|
|
|
関係会社事業損失引当金
|
42
|
119
|
|
|
退職給付に係る負債
|
2,577
|
2,437
|
|
|
その他
|
1,121
|
1,314
|
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|
固定負債合計
|
17,311
|
16,085
|
|
負債合計
|
54,686
|
51,927
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
20,044
|
20,044
|
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資本剰余金
|
7,826
|
7,826
|
|
|
利益剰余金
|
58,364
|
66,179
|
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|
自己株式
|
△775
|
△775
|
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株主資本合計
|
85,459
|
93,274
|
|
その他の包括利益累計額
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|
その他有価証券評価差額金
|
1,043
|
1,213
|
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繰延ヘッジ損益
|
△0
|
0
|
|
|
土地再評価差額金
|
2,444
|
2,421
|
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|
退職給付に係る調整累計額
|
△16
|
△49
|
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
3,471
|
3,585
|
|
純資産合計
|
88,931
|
96,859
|
負債純資産合計
|
143,618
|
148,787
|