2 【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2022年3月31日)
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当事業年度 (2023年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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14,446
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17,747
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受取手形
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1,281
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1,435
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売掛金
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13,139
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8,744
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商品及び製品
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7,228
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11,887
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仕掛品
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2,061
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2,766
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原材料及び貯蔵品
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18,316
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18,742
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短期貸付金
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8,776
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9,968
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未収入金
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3,337
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3,132
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その他
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487
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384
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流動資産合計
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69,077
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74,809
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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8,278
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6,898
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構築物
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948
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537
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機械及び装置
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4,816
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3,473
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工具、器具及び備品
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845
|
640
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土地
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9,219
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9,194
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リース資産
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554
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471
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|
その他
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297
|
596
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有形固定資産合計
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24,959
|
21,812
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無形固定資産
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地上権
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957
|
957
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ソフトウエア
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95
|
70
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|
その他
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25
|
29
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無形固定資産合計
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1,077
|
1,057
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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15,243
|
13,643
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関係会社株式
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15,396
|
15,261
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|
関係会社出資金
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94
|
94
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前払年金費用
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421
|
1,068
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|
その他
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832
|
824
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貸倒引当金
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△14
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△14
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|
投資その他の資産合計
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31,973
|
30,877
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|
固定資産合計
|
58,009
|
53,747
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|
資産合計
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127,087
|
128,556
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2022年3月31日)
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当事業年度 (2023年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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4,955
|
5,347
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短期借入金
|
5,060
|
2,000
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1年内返済予定の長期借入金
|
5,101
|
5,751
|
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リース債務
|
138
|
138
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|
未払金
|
1,685
|
1,376
|
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|
未払費用
|
1,521
|
2,086
|
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未払法人税等
|
105
|
244
|
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預り金
|
4,039
|
5,525
|
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|
賞与引当金
|
425
|
396
|
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|
事業構造改善引当金
|
219
|
-
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|
その他
|
1,157
|
1,132
|
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流動負債合計
|
24,407
|
23,997
|
|
固定負債
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|
社債
|
10,000
|
10,000
|
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長期借入金
|
11,901
|
13,005
|
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|
リース債務
|
552
|
414
|
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退職給付引当金
|
4,180
|
4,105
|
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|
修繕引当金
|
623
|
884
|
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|
役員株式給付引当金
|
-
|
21
|
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|
資産除去債務
|
822
|
763
|
|
|
その他
|
753
|
1,458
|
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|
固定負債合計
|
28,832
|
30,651
|
|
負債合計
|
53,240
|
54,649
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
19,699
|
19,699
|
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資本剰余金
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資本準備金
|
19,029
|
19,029
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|
資本剰余金合計
|
19,029
|
19,029
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利益剰余金
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その他利益剰余金
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固定資産圧縮積立金
|
4,253
|
4,221
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固定資産圧縮特別勘定積立金
|
540
|
2,297
|
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|
別途積立金
|
3,000
|
3,000
|
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繰越利益剰余金
|
28,187
|
26,959
|
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利益剰余金合計
|
35,981
|
36,478
|
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自己株式
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△2,563
|
△3,013
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株主資本合計
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72,146
|
72,194
|
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
1,700
|
1,713
|
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評価・換算差額等合計
|
1,700
|
1,713
|
|
純資産合計
|
73,847
|
73,907
|
負債純資産合計
|
127,087
|
128,556
|