2023年6月23日に提出いたしました第19期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)有価証券報告書に添付しております「独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書」の記載事項の一部に原本と異なる記載がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
訂正箇所は___を付して表示しております。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
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(省略)
監査上の主要な検討事項
(省略)
(訂正前)
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のれんの評価 |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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(省略) |
(省略) (2)ホテル金沢社取得時に計上したのれん ・のれんの減損損失の認識の要否の判定に関する内部統制の整備及び運用状況の有効性を検証した。 ・将来キャッシュ・フローの見積りについては、取締役会で承認された連結会計年度の予算及び事業計画との整合性を検証した。 ・将来の事業計画における重要な仮定については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響を含め、経営者と議論するとともに、関連証憑の閲覧により重要な仮定を評価した。じて、実証手続を実施した。 |
(訂正後)
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のれんの評価 |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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(省略) |
(省略) (2)ホテル金沢社取得時に計上したのれん ・のれんの減損損失の認識の要否の判定に関する内部統制の整備及び運用状況の有効性を検証した。 ・将来キャッシュ・フローの見積りについては、取締役会で承認された連結会計年度の予算及び事業計画との整合性を検証した。 ・将来の事業計画における重要な仮定については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響を含め、経営者と議論するとともに、関連証憑の閲覧により重要な仮定を評価した。 |