2 【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年3月31日)
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当事業年度 (2019年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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4,203
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5,704
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受取手形
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1,023
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623
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電子記録債権
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4,722
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5,511
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売掛金
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19,631
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20,845
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有価証券
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10,600
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7,200
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商品及び製品
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4,251
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4,037
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仕掛品
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758
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873
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原材料及び貯蔵品
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296
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359
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前払費用
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125
|
117
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短期貸付金
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1,155
|
4,262
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未収入金
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1,166
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1,942
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|
その他
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227
|
44
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流動資産合計
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48,164
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51,522
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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3,532
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3,640
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構築物
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165
|
185
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機械及び装置
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1,974
|
1,844
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車両運搬具
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23
|
14
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工具、器具及び備品
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245
|
243
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土地
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1,422
|
1,375
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建設仮勘定
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707
|
1,864
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有形固定資産合計
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8,071
|
9,168
|
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|
無形固定資産
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ソフトウエア
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280
|
255
|
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|
その他
|
129
|
69
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|
無形固定資産合計
|
409
|
325
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
|
11,058
|
6,115
|
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関係会社株式
|
18,000
|
18,067
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|
出資金
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4
|
186
|
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関係会社出資金
|
2,737
|
5,267
|
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|
長期貸付金
|
6,218
|
6,517
|
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|
前払年金費用
|
264
|
416
|
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|
|
その他
|
190
|
195
|
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貸倒引当金
|
△195
|
△1,194
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|
投資その他の資産合計
|
38,279
|
35,572
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|
固定資産合計
|
46,761
|
45,065
|
|
繰延資産
|
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|
資産合計
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94,925
|
96,587
|
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年3月31日)
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当事業年度 (2019年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形
|
5
|
9
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|
電子記録債務
|
2,266
|
1,968
|
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|
買掛金
|
5,643
|
6,571
|
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|
短期借入金
|
9,249
|
7,989
|
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|
未払金
|
540
|
977
|
|
|
未払費用
|
1,644
|
1,601
|
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|
未払法人税等
|
343
|
1,674
|
|
|
その他
|
99
|
443
|
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|
流動負債合計
|
19,793
|
21,235
|
|
固定負債
|
|
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|
長期借入金
|
20,956
|
22,100
|
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|
繰延税金負債
|
1,720
|
824
|
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|
退職給付引当金
|
1,323
|
1,388
|
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|
役員株式給付引当金
|
10
|
29
|
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|
関係会社事業損失引当金
|
1,432
|
1,314
|
|
|
その他
|
48
|
47
|
|
|
固定負債合計
|
25,491
|
25,703
|
|
負債合計
|
45,285
|
46,938
|
純資産の部
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株主資本
|
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|
資本金
|
10,003
|
10,003
|
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|
資本剰余金
|
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|
資本準備金
|
3,684
|
3,684
|
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|
資本剰余金合計
|
3,684
|
3,684
|
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利益剰余金
|
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|
利益準備金
|
809
|
809
|
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|
その他利益剰余金
|
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固定資産圧縮積立金
|
1,187
|
1,090
|
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|
別途積立金
|
18,855
|
18,855
|
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|
繰越利益剰余金
|
11,992
|
14,028
|
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|
利益剰余金合計
|
32,845
|
34,784
|
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自己株式
|
△1,271
|
△1,272
|
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株主資本合計
|
45,261
|
47,199
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
4,387
|
2,448
|
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繰延ヘッジ損益
|
△8
|
-
|
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|
評価・換算差額等合計
|
4,378
|
2,448
|
|
純資産合計
|
49,640
|
49,648
|
負債純資産合計
|
94,925
|
96,587
|