2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2022年5月31日)
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当事業年度 (2023年5月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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24,143
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22,942
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売掛金
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484
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582
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原材料及び貯蔵品
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32
|
17
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前払費用
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622
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451
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短期貸付金
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501
|
70
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未収入金
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4,638
|
3,089
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CMS預け金
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2,860
|
3,937
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|
その他
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706
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2,493
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貸倒引当金
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△163
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△154
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流動資産合計
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33,827
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33,430
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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6,869
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9,983
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構築物
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525
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796
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機械及び装置
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0
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0
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車両運搬具
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54
|
69
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工具、器具及び備品
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598
|
805
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土地
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6,221
|
7,017
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リース資産
|
218
|
402
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建設仮勘定
|
1,583
|
3,261
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|
有形固定資産合計
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16,071
|
22,336
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|
無形固定資産
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ソフトウエア
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568
|
557
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|
その他
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10
|
14
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|
無形固定資産合計
|
578
|
572
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
|
1,167
|
1,250
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関係会社株式
|
33,596
|
35,880
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|
長期貸付金
|
13
|
6
|
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|
前払年金費用
|
117
|
165
|
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繰延税金資産
|
89
|
1,004
|
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|
敷金及び保証金
|
3,824
|
2,636
|
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|
|
その他
|
519
|
549
|
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|
投資その他の資産合計
|
39,328
|
41,492
|
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|
固定資産合計
|
55,978
|
64,401
|
|
繰延資産
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|
社債発行費
|
149
|
130
|
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|
繰延資産合計
|
149
|
130
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|
資産合計
|
89,955
|
97,963
|
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2022年5月31日)
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当事業年度 (2023年5月31日)
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負債の部
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|
流動負債
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短期借入金
|
8,360
|
9,046
|
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|
1年内償還予定の社債
|
586
|
586
|
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CMS預り金
|
24,247
|
24,375
|
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|
リース債務
|
150
|
70
|
|
|
未払金
|
1,960
|
1,917
|
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|
未払費用
|
162
|
531
|
|
|
未払法人税等
|
1,616
|
29
|
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|
賞与引当金
|
173
|
110
|
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|
資産除去債務
|
-
|
16
|
|
|
その他
|
294
|
354
|
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|
流動負債合計
|
37,551
|
37,038
|
|
固定負債
|
|
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|
社債
|
3,810
|
3,224
|
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|
長期借入金
|
28,910
|
34,777
|
|
|
リース債務
|
98
|
357
|
|
|
長期預り保証金
|
13
|
1
|
|
|
役員株式給付引当金
|
418
|
418
|
|
|
従業員株式給付引当金
|
172
|
176
|
|
|
資産除去債務
|
176
|
225
|
|
|
その他
|
44
|
2,347
|
|
|
固定負債合計
|
33,644
|
41,528
|
|
負債合計
|
71,196
|
78,567
|
純資産の部
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株主資本
|
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|
資本金
|
5,000
|
5,000
|
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|
資本剰余金
|
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|
資本準備金
|
5,000
|
5,000
|
|
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|
その他資本剰余金
|
7,653
|
7,653
|
|
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|
資本剰余金合計
|
12,653
|
12,653
|
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利益剰余金
|
|
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|
|
その他利益剰余金
|
|
|
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|
繰越利益剰余金
|
3,443
|
4,080
|
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|
利益剰余金合計
|
3,443
|
4,080
|
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|
自己株式
|
△2,338
|
△2,338
|
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|
株主資本合計
|
18,757
|
19,394
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
1
|
1
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|
評価・換算差額等合計
|
1
|
1
|
|
純資産合計
|
18,758
|
19,396
|
負債純資産合計
|
89,955
|
97,963
|