1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

 2023年6月30日に提出いたしました第23期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)有価証券報告書に添付しております「独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書」の記載事項の一部に原本と異なる記載がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2【訂正事項】

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

3【訂正箇所】

 訂正箇所は___を付して表示しております。

 

 

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

(省略)

監査上の主要な検討事項

(省略)

  (訂正前)

研究開発費の期間帰属について

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

(省略)

(省略)

 (2)期末前後の研究開発費の計上について、翌事業年度以降に計上すべきものを当事業年度に計上していないか、当事業年度に計上すべきものを翌事業年度に計上していないかを確かめるため、以下の手続を実施した。

(省略)

 

  (訂正後)

研究開発費の期間帰属について

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

(省略)

(省略)

 (2)期末前後の研究開発費の計上について、翌事業年度以降に計上すべきものを当事業年度に計上していないか、当事業年度に計上すべきものを翌事業年度に計上していないかを確かめるため、以下の手続を実施した。

(省略)