当第2四半期連結累計期間において、新たな事業等におけるリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
(1)経営成績の状況
当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、各種政策の効果もあり、景気は緩やかな回復傾向が続きました。先行きにつきましては、世界的な金融引締めに伴う影響や中国経済の先行き懸念など、海外景気の下振れがわが国の景気を下押しするリスクとなっており、物価上昇、供給面での制約、金融資本市場の変動等の影響に十分注意する必要があります。
当社グループの主軸事業の一つである情報システム業界は、このような状況下においても、レガシーシステムからの脱却や社会的なDX化の動きは継続し、クラウドコンピューティングの普及拡大、ビックデータやAIの活用拡大、IoTの推進など、IT投資に取り組む企業は見られました。また、企業経営および業務改善に直結するシステムの構築にも、積極的な姿勢が感じられました。一方で、技術者不足感は強く、人材確保面は難しい状況が続きました。
もう一つの主軸事業である建設業界は、公共投資は底堅く推移しているものの、資材価格の高騰による住宅販売価格の上昇、および物価上昇による消費マインドの低下等に伴う持家および分譲住宅の減少の影響は大きく、新設住宅着工数は前年同期比6.2%減少しました(出典:「建築着工統計調査」国土交通省)。
このような環境のもと、当社グループは、企業価値の向上を目指し、各セグメントの事業推進を進めてまいりました。
当社グループの当第2四半期連結累計期間の業績は、売上高は13,848,713千円(前年同期比96.6%)、売上総利益は3,452,292千円(前年同期比101.4%)、販売費及び一般管理費は3,483,691千円(前年同期比93.8%)、営業損失は△31,399千円(前年同期は営業損失△308,515千円)、経常利益は11,805千円(前年同期は経常損失△238,388千円)、親会社株主に帰属する四半期純損失は△196,772千円(前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失△536,219千円)となりました。
(単位:千円)
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前第2四半期 |
当第2四半期 |
増減額 |
前年同期比(%) |
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売上高 |
14,331,201 |
13,848,713 |
△482,487 |
96.6 |
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売上総利益 |
3,405,551 |
3,452,292 |
46,740 |
101.4 |
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販売費及び一般管理費 |
3,714,067 |
3,483,691 |
△230,375 |
93.8 |
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営業損失(△) |
△308,515 |
△31,399 |
277,116 |
- |
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経常利益又は経常損失(△) |
△238,388 |
11,805 |
250,193 |
- |
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親会社株主に帰属する四半期純損失(△) |
△536,219 |
△196,772 |
339,447 |
- |
各セグメントの業績は次のとおりであります。
① コンサルティング事業
コンサルティング事業は、マイナンバー制度やマイキープラットフォームへの対応等、過去から蓄積してきた顧客からの信頼・知見を活かし、中央官庁・独立行政法人・地方自治体等からのコンサルティング案件の受注拡大に努めました。
そして、民間向けコンサルティングにおいては、企業が保有するレガシーシステムを分析・活用し、DⅩ推進を可能とする独自技術サービスの「Smart Tool」および、プログラミング言語の「COBOL」から、DX化のベースとなるオープンシステムでスタンダードとされている「JAVA」への自動変換ツールを幅広く提案しました。
様々な社会課題の解決のため、あらゆる専門分野を有するメンバーが知見や経験を融合させて国内外の地域創生・再生に取り組むコンサルティング・ファーム&シンクタンクであるみらい株式会社において、行政機関や企業のパートナーとして様々な社会課題の抜本的な解決に向けて、戦略・企画の提案・受注に努めました。
この結果、コンサルティング事業の売上高は213,301千円(前年同期比98.5%)となりました。
② システム開発事業
システム開発事業は、ニアショア開発事業を中心に、ソフトウェア開発、FinTechおよび、IoT機器分野等での製品の開発・販売に努めました。
この結果、システム開発事業の売上高は1,439,477千円(前年同期比91.2%)となりました。
③ 人材事業
人材事業は、技術者派遣業および、製造業・流通業・教員向け人材派遣において、人材確保および派遣先企業 開拓に努めました。
この結果、人材事業の売上高は3,024,976千円(前年同期比94.1%)となりました。
④ 地盤調査改良事業
地盤調査改良事業は、これまで主力であった「柱状改良工法」に加え、らせん状の節を持つ安定した品質の補強体を構築する「スクリューフリクションパイル工法」の販売促進に努めました。
また、戸建住宅市場だけに頼らない顧客層拡大に注力し、小型商業施設や低層マンション等に対応した「コラムZ工法」、また、地盤改良工法の拡販商品と位置づけ、「SDGs」にも関連する自然砕石のみを使用した「エコジオ工法」の販売促進に努めました。
土質調査試験事業を営む株式会社アースプライムは、大手ゼネコンからの大型造成工事等による土質試験や、大手建設デベロッパーからのボーリング調査の受注に努めました。
鉄道関連の土木基礎専門工事を主力とする株式会社東名は、大手ゼネコンからの受注工事を中心に、狭小、低空間での施工条件下で大口径掘削が可能な「TBH工法」や「BH工法」の受注に努めました。
不動産事業を営む株式会社三愛ホームは、埼玉県の川越市・東武東上線を中心に、地元企業の特性を活かした不動産売買に努めました。
この結果、地盤調査改良事業の売上高は8,020,608千円(前年同期比94.2%)となりました。
⑤ 保証検査事業
保証検査事業は、保証部門の地盤総合保証「THE LAND」の販売促進に加え、住宅建築完成保証から派生する新築住宅建設請負工事と、賃貸住宅建物の品質検査および、それに付随した修繕工事の受注に努めました。
この結果、保証検査事業の売上高は152,271千円(前年同期比103.3%)となりました。
⑥ 建設テック事業
建設テック事業は、主力販売商品である「GeoWebシステム」が、住宅建築にかかわる各種業務データの記録・管理の強化(不正・改ざん防止機能)や業務の自動化が図れるため、大手ハウスメーカーの基盤システムにも採用されており、本商品の販売に努めました。また、顧客の基盤システムとの連携による業務拡大や、カスタマイズの開発案件に努めました。
さらに、新規事業として建設、測量、エンタメ等の幅広い分野で活用できる3Dカメラ(4D Product)の日本市場の新規開発に取り組み販売促進に努めました。
この結果、建設テック事業の売上高は240,763千円(前年同期比100.5%)となりました。
⑦ 海外事業
海外事業は、ベトナムのインフラ整備(護岸・道路・橋梁)、再生エネルギー発電事業の太陽光発電・風力発電の地盤調査および、下水道工事に関わる仮設工事等の受注に努めました。
この結果、海外事業の売上高は487,444千円(前年同期比208.1%)となりました。
⑧ その他事業
金融事業、M&Aアドバイザリー事業、およびドローンを活用したデータ解析事業等の売上高の総計は269,870千円(前年同期比144.6%)となりました。
(単位:千円)
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前第2四半期 |
当第2四半期 |
増減額 |
前年同期比(%) |
||
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売上高 |
構成比(%) |
売上高 |
構成比(%) |
|||
|
コンサルティング事業 |
216,576 |
1.5 |
213,301 |
1.5 |
△3,275 |
98.5 |
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システム開発事業 |
1,578,089 |
11.0 |
1,439,477 |
10.4 |
△138,611 |
91.2 |
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人材事業 |
3,213,395 |
22.4 |
3,024,976 |
21.8 |
△188,418 |
94.1 |
|
地盤調査改良事業 |
8,515,325 |
59.4 |
8,020,608 |
57.9 |
△494,716 |
94.2 |
|
保証検査事業 |
147,365 |
1.0 |
152,271 |
1.1 |
4,906 |
103.3 |
|
建設テック事業 |
239,562 |
1.7 |
240,763 |
1.7 |
1,201 |
100.5 |
|
海外事業 |
234,216 |
1.6 |
487,444 |
3.5 |
253,227 |
208.1 |
|
その他事業 |
186,671 |
1.3 |
269,870 |
1.9 |
83,198 |
144.6 |
|
合計 |
14,331,201 |
100.0 |
13,848,713 |
100.0 |
△482,487 |
96.6 |
(2)財政状態の分析
(資産の部)
当第2四半期連結累計期間における資産合計は、前連結会計年度末より707,348千円減少し、16,064,047千円となりました。これは主に、受取手形、売掛金及び契約資産の減少等によるものであります。
(負債の部)
当第2四半期連結累計期間における負債合計は、前連結会計年度末より421,044千円減少し、13,372,880千円となりました。これは主に、長期借入金の減少等によるものであります。
(純資産の部)
当第2四半期連結累計期間における純資産合計は、前連結会計年度末より286,304千円減少し、2,691,166千円となりました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純損失の計上に伴う利益剰余金の減少等によるものであります。
(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は3,711,805千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動の結果、獲得した資金は860,991千円となりました。これは主に、売上債権の減少額等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の投資活動の結果、獲得した資金は116,191千円となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の財務活動の結果、返済した資金は△565,487千円となりました。これは主に、短期借入金および長期借入金の返済等によるものです。
(4)経営方針・経営戦略等
当第2四半期連結累計期間において、経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(5)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第2四半期連結累計期間において、優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
(6)重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。
(7)研究開発活動
当第2四半期連結累計期間の研究開発費の総額は29,994千円であります。
なお、当第2四半期連結累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
該当事項はありません。