④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価償却累計額又は償却
累計額(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引
当期末残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

5,082

44

3

5,123

3,453

121

1,670

 構築物

3,414

213

3

3,624

2,717

78

907

 機械及び装置

14,261

1,143

124

15,279

12,353

638

2,926

 車両運搬具

136

10

13

133

121

6

11

 工具、器具及び備品

1,446

58

32

1,472

1,308

58

164

  リース資産

11

11

7

2

3

 土地

512

512

512

 建設仮勘定

97

1,622

1,495

224

224

有形固定資産計

24,962

3,092

1,672

26,382

19,961

905

6,421

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

134

124

8

9

 電話加入権

7

7

無形固定資産計

141

124

8

16

長期前払費用

2

10

4

8

8

繰延資産

 

 

 

 

 

 

 

繰延資産計

 

(注) 1.無形固定資産の金額が、資産総額の1%以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

2.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

機械及び装置

本社工場生産設備

47百万円

静岡工場生産設備

1,093百万円

構築物

本社工場生産設備

7百万円

静岡工場生産設備

206百万円

建設仮勘定

本社工場生産設備

112百万円

静岡工場生産設備

1,506百万円

 

 3.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

機械及び装置

本社工場生産設備

51百万円

静岡工場生産設備

72百万円

建設仮勘定

本社工場生産設備

1,380百万円

静岡工場生産設備

110百万円

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

3

0

4

賞与引当金

337

329

337

329

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
 

(3) 【その他】

該当事項はありません。