④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
当期末減価償却累計額又は償却 累計額(百万円)
|
当期償却額 (百万円)
|
差引 当期末残高 (百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
5,082
|
44
|
3
|
5,123
|
3,453
|
121
|
1,670
|
構築物
|
3,414
|
213
|
3
|
3,624
|
2,717
|
78
|
907
|
機械及び装置
|
14,261
|
1,143
|
124
|
15,279
|
12,353
|
638
|
2,926
|
車両運搬具
|
136
|
10
|
13
|
133
|
121
|
6
|
11
|
工具、器具及び備品
|
1,446
|
58
|
32
|
1,472
|
1,308
|
58
|
164
|
リース資産
|
11
|
―
|
―
|
11
|
7
|
2
|
3
|
土地
|
512
|
―
|
―
|
512
|
―
|
―
|
512
|
建設仮勘定
|
97
|
1,622
|
1,495
|
224
|
―
|
―
|
224
|
有形固定資産計
|
24,962
|
3,092
|
1,672
|
26,382
|
19,961
|
905
|
6,421
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
―
|
―
|
―
|
134
|
124
|
8
|
9
|
電話加入権
|
―
|
―
|
―
|
7
|
―
|
―
|
7
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
141
|
124
|
8
|
16
|
長期前払費用
|
2
|
10
|
4
|
8
|
―
|
―
|
8
|
繰延資産
|
|
|
|
|
|
|
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
繰延資産計
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
(注) 1.無形固定資産の金額が、資産総額の1%以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
2.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
機械及び装置
|
本社工場生産設備
|
47百万円
|
静岡工場生産設備
|
1,093百万円
|
構築物
|
本社工場生産設備
|
7百万円
|
静岡工場生産設備
|
206百万円
|
建設仮勘定
|
本社工場生産設備
|
112百万円
|
静岡工場生産設備
|
1,506百万円
|
3.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
機械及び装置
|
本社工場生産設備
|
51百万円
|
静岡工場生産設備
|
72百万円
|
建設仮勘定
|
本社工場生産設備
|
1,380百万円
|
静岡工場生産設備
|
110百万円
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
|
当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
3
|
0
|
―
|
―
|
4
|
賞与引当金
|
337
|
329
|
337
|
―
|
329
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。