2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2023年3月31日)
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当事業年度 (2024年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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10,240
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10,925
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受取手形
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1,216
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1,059
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売掛金
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5,833
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5,750
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契約資産
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898
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822
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電子記録債権
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1,928
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2,865
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仕掛品
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1,199
|
1,409
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原材料及び貯蔵品
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2,246
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2,441
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前払費用
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47
|
58
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未収入金
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8
|
11
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未収消費税等
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183
|
264
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|
その他
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2
|
1
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流動資産合計
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23,805
|
25,610
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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3,005
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5,357
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構築物
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50
|
79
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機械及び装置
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2,115
|
2,467
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|
車両運搬具
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4
|
1
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工具、器具及び備品
|
158
|
118
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土地
|
5,022
|
5,022
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リース資産
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132
|
122
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建設仮勘定
|
1,888
|
830
|
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有形固定資産合計
|
12,376
|
13,999
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無形固定資産
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ソフトウエア
|
55
|
217
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ソフトウエア仮勘定
|
180
|
357
|
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|
リース資産
|
5
|
2
|
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|
電話加入権
|
0
|
0
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|
無形固定資産合計
|
241
|
578
|
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
|
5,844
|
6,727
|
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関係会社株式
|
40
|
40
|
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|
長期前払費用
|
11
|
6
|
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|
前払年金費用
|
1,431
|
1,496
|
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|
|
その他
|
56
|
57
|
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|
投資その他の資産合計
|
7,383
|
8,328
|
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|
固定資産合計
|
20,002
|
22,906
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|
資産合計
|
43,808
|
48,516
|
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2023年3月31日)
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当事業年度 (2024年3月31日)
|
負債の部
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|
流動負債
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|
支払手形
|
178
|
257
|
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電子記録債務
|
6,264
|
7,703
|
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|
買掛金
|
1,704
|
1,851
|
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|
短期借入金
|
416
|
416
|
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|
リース債務
|
32
|
32
|
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|
未払金
|
265
|
125
|
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|
未払費用
|
1,610
|
1,696
|
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|
未払法人税等
|
540
|
601
|
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|
契約負債
|
910
|
961
|
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|
預り金
|
10
|
44
|
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|
役員賞与引当金
|
68
|
69
|
|
|
その他
|
375
|
1,322
|
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|
流動負債合計
|
12,377
|
15,080
|
|
固定負債
|
|
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|
リース債務
|
105
|
91
|
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|
繰延税金負債
|
725
|
988
|
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|
再評価に係る繰延税金負債
|
1,477
|
1,477
|
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|
退職給付引当金
|
1,063
|
1,053
|
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|
製品保証引当金
|
506
|
423
|
|
|
役員株式給付引当金
|
23
|
33
|
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|
資産除去債務
|
3
|
1
|
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|
長期預り金
|
0
|
1
|
|
|
長期未払金
|
61
|
29
|
|
|
固定負債合計
|
3,967
|
4,101
|
|
負債合計
|
16,344
|
19,182
|
純資産の部
|
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|
株主資本
|
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資本金
|
2,658
|
2,658
|
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|
資本剰余金
|
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|
資本準備金
|
992
|
992
|
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|
その他資本剰余金
|
1,623
|
1,623
|
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|
資本剰余金合計
|
2,616
|
2,616
|
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|
利益剰余金
|
|
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|
利益準備金
|
255
|
255
|
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|
|
その他利益剰余金
|
|
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|
圧縮記帳積立金
|
278
|
267
|
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|
別途積立金
|
10,855
|
12,055
|
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|
繰越利益剰余金
|
4,049
|
4,163
|
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|
利益剰余金合計
|
15,437
|
16,741
|
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|
自己株式
|
△63
|
△58
|
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株主資本合計
|
20,648
|
21,957
|
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
3,443
|
4,005
|
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|
土地再評価差額金
|
3,371
|
3,371
|
|
|
評価・換算差額等合計
|
6,814
|
7,376
|
|
純資産合計
|
27,463
|
29,334
|
負債純資産合計
|
43,808
|
48,516
|