④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価償却
累計額及び減損損
失累計額又は償却
累計額(千円)

当期償却額 及び減損損失
(千円)

差引当期末残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

9,071,428

1,001,205

115,180

9,957,453

7,730,797

394,983

(207,105)

2,226,655

 構築物

1,993,270

118,578

34,717

2,077,131

1,815,032

63,422

(35,861)

262,098

 機械及び装置

2,834,416

341,242

65,419

3,110,239

2,656,839

209,134

(84,997)

453,400

 車両運搬具

20,812

2,571

601

22,781

19,771

2,259

3,010

 工具、器具及び備品

773,480

265,777

27,838

1,011,420

763,525

84,832

(3,433)

247,894

 リース資産

344,321

4,956

272,862

76,415

61,473

8,931

14,941

 土地

6,258,689

6,258,689

470,153

5,788,536

 建設仮勘定

153,134

12,839

153,134

12,839

12,839

有形固定資産計

21,449,554

1,747,171

669,754

22,526,971

13,517,594

763,562

(331,397)

9,009,377

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 借地権

107,106

107,106

44,678

135

()

62,428

 ソフトウエア

257,140

10,854

267,994

254,022

8,299

()

13,972

 電話加入権

11,302

11,302

11,302

 施設利用権

38,574

500

1,233

37,840

36,859

129

981

 リース資産

35,424

35,424

35,424

無形固定資産計

449,548

11,354

1,233

459,669

370,983

8,563

()

88,685

長期前払費用

201,896

[5,240]

9,387

[]

17,506

[455]

193,778

[4,784]

159,375

[]

14,661

()

34,402

[4,784]

 

(注) 1 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

 

(建物)

製麺設備等

12,024

千円

 

店舗の改装他

332,919

千円

 

新規出店・業態変更

656,260

千円

(構築物)

製麺設備等

2,050

千円

 

店舗の改装他

22,376

千円

 

新規出店・業態変更

94,151

千円

(機械装置)

製麺設備等

37,377

千円

 

店舗の改装他

191,899

千円

 

新規出店・業態変更

111,965

千円

(器具及び備品)

製麺設備等

4,402

千円

 

店舗の改装他

195,765

千円

 

新規出店・業態変更

40,345

千円

 

IT機器等

25,263

千円

 

 

2 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

 

(建物)

閉店店舗

79,665

千円

 

店舗の改装他

58,425

千円

(構築物)

閉店店舗

24,706

千円

 

店舗の改装他

10,011

千円

(機械装置)

閉店店舗

4,154

千円

 

店舗の改装他

53,503

千円

 

製麺設備等

7,761

千円

(器具及び備品)

閉店店舗

9,416

千円

 

店舗の改装他

18,422

千円

 

 

 

3 「当期償却額」の( )書は内数で、当期の減損損失計上額であります。

4 長期前払費用の[ ]内は内書で長期前払家賃等の期間配分に係るものであり、減価償却費と

      性格が異なるため、当期償却額の算定には含めておりません。 

5 「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

役員賞与引当金

49,970

49,980

49,970

49,980

賞与引当金

202,098

419,559

202,098

419,559

店舗閉鎖損失引当金

10,000

10,000

株式給付引当金

84,511

54,442

38,287

100,665

 

(注)店舗閉鎖損失引当金の「当期減少額(その他)」は、損失見込額の減少による戻入額であります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

    連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

    該当事項はありません。