④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:百万円)

 

資産の種類

当期首残高

※1

当期増加額

当期減少額
 ※2

当期末残高

※1

当期末減価償却累計額又は償却累計額

当期償却額

差引当期末
残高

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物及び構築物

※3

6,992

14

30

6,976

4,587

197

2,389

機械装置及び運搬具

※4

3,400

141

10

3,531

2,819

173

711

工具、器具及び備品

※5

4,595

107

138

(14)

4,564

4,446

72

118

土地 ※6

1,305

77

1,228

1,228

リース資産

54

10

65

31

11

33

建設仮勘定 ※7

3

471

351

(172)

123

123

有形固定資産計

16,351

745

607

(187)

16,489

11,885

455

4,604

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

369

49

1

417

366

11

51

電話加入権

1

1

1

施設利用権

7

7

7

その他 ※8

64

253

317

52

265

無形固定資産計

443

302

1

744

426

11

318

 

(注) ※1.「当期首残高」及び「当期末残高」は、取得原価により記載しております。

※2.「当期減少額」欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額であります。

※3.建物及び構築物の当期減少額は、資産の売却によるものです。

※4.機械装置及び運搬具の当期増加額は、精密部品事業+141百万円です。

※5.工具・器具及び備品の当期減少額は、主に金型の処分額であります。

※6.土地の当期減少額は、売却によるものです。

※7.当期増加額には、基幹システム更新に向けた投資額を含みます。

当期減少額のうち主なものは、機械装置・金型へ振替によるものです。

※8.当期増加額には、基幹システム更新に向けた投資額を含みます。

 

 

【引当金明細表】

(単位:百万円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

目的使用

その他

貸倒引当金 ※1

310

0

0

247

62

賞与引当金

245

249

245

249

役員賞与引当金

6

30

6

30

その他の引当金 ※2

9

0

0

8

 

(注)当期減少額の理由は、下記のとおりです。

※1.当期減少額のその他は、営業債権に対する貸倒引当金の洗い替えによる247百万円であります。

※2.当期減少額のその他は、洗替え等による0百万円であります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。