② 【損益計算書】
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(単位:千円)
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前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
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当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
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売上高
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12,784,450
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13,372,010
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売上原価
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8,536,325
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9,071,141
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売上総利益
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4,248,124
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4,300,869
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販売費及び一般管理費
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3,571,806
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3,985,957
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営業利益
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676,317
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314,912
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営業外収益
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受取利息及び受取配当金
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160,652
|
153,304
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受取賃貸料
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44,402
|
52,456
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業務受託収入
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32,596
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32,508
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受取ロイヤリティー
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18,076
|
15,224
|
|
その他
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40,410
|
65,879
|
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営業外収益合計
|
296,138
|
319,373
|
営業外費用
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支払利息
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11,260
|
16,986
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消費税等差額
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3,078
|
11,617
|
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損害補償損失引当金繰入額
|
-
|
14,194
|
|
その他
|
982
|
3,601
|
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リース解約損
|
3,074
|
-
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営業外費用合計
|
18,396
|
46,399
|
経常利益
|
954,059
|
587,886
|
特別利益
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固定資産売却益
|
-
|
316
|
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投資有価証券売却益
|
150,003
|
-
|
|
特別利益合計
|
150,003
|
316
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
276
|
1,642
|
|
特別損失合計
|
276
|
1,642
|
税引前当期純利益
|
1,103,787
|
586,561
|
法人税、住民税及び事業税
|
286,736
|
169,554
|
法人税等調整額
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△2,311
|
△34,556
|
過年度法人税等
|
-
|
16,387
|
法人税等合計
|
284,425
|
151,385
|
当期純利益
|
819,362
|
435,175
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【製造原価明細書】
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前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
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当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
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区分
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注記 番号
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金額(千円)
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構成比 (%)
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金額(千円)
|
構成比 (%)
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Ⅰ 材料費
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3,221,269
|
46.0
|
3,812,829
|
49.0
|
Ⅱ 労務費
|
|
767,745
|
11.0
|
808,364
|
10.4
|
Ⅲ 経費
|
※1
|
3,009,675
|
43.0
|
3,166,654
|
40.6
|
当期総製造費用
|
|
6,998,691
|
100.0
|
7,787,848
|
100.0
|
仕掛品期首棚卸高
|
|
136,177
|
|
157,389
|
|
合計
|
|
7,134,868
|
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7,945,238
|
|
他勘定振替高
|
※2
|
9,838
|
|
67,234
|
|
仕掛品期末棚卸高
|
|
157,389
|
|
157,637
|
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当期製品製造原価
|
※3
|
6,967,640
|
|
7,720,366
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(注) ※1 主な内訳は、次のとおりであります。
項目
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前事業年度(千円)
|
当事業年度(千円)
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外注費
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547,814
|
637,891
|
減価償却費
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425,788
|
498,114
|
産廃処理費
|
1,031,298
|
959,804
|
※2 他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。
項目
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前事業年度(千円)
|
当事業年度(千円)
|
売上原価
|
9,838
|
67,234
|
※3 当期製品製造原価と売上原価の調整表
項目
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前事業年度(千円)
|
当事業年度(千円)
|
当期製品製造原価
|
6,967,640
|
7,720,366
|
期首製品棚卸高
|
216,957
|
250,646
|
合計
|
7,184,598
|
7,971,013
|
期末製品棚卸高
|
250,646
|
237,513
|
製品売上原価
|
6,933,951
|
7,733,499
|
期首商品棚卸高
|
109,870
|
118,755
|
当期商品仕入高
|
1,611,259
|
1,293,265
|
期末商品棚卸高
|
118,755
|
74,379
|
商品売上原価
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1,602,373
|
1,337,642
|
売上原価
|
8,536,325
|
9,071,141
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(原価計算の方法)
当社の原価計算は、総合原価計算によっており、その計算の一部に予定原価による個別原価計算を実施し、実際原価との差額を期末棚卸資産残高と売上原価に配賦しております。