④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却

累計額

有形

固定資産

建物附属設備

10,820

17,451

1,273

4,131

22,866

44,163

工具、器具及び備品

26,618

24,000

138

18,204

32,275

147,091

建設仮勘定

424

424

 

37,862

41,451

1,836

22,336

55,142

191,254

無形

固定資産

商標権

1,048

115

933

ソフトウエア

1,230,431

625,771

165

509,338

1,346,699

ソフトウエア仮勘定

158,003

639,660

625,771

171,892

 

1,389,483

1,265,432

625,937

509,453

1,519,525

投資その他の資産

長期前払費用

31,007

7,319

23,687

 

 (注)1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物附属設備

支店設備工事

17,451千円

工具、器具及び備品

PCの取得

17,333千円

工具、器具及び備品

事務用品等の取得

4,168千円

工具、器具及び備品

セキュリティ設備の取得

2,498千円

ソフトウエア

サービス提供用システム(クラウドサービス)の開発完了に伴うソフトウェア仮勘定から振替

625,771千円

ソフトウエア仮勘定

サービス提供用システム(クラウドサービス)の開発等

639,660千円

 

    2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建物附属設備

支店設備工事

1,273千円

工具、器具及び備品

事務所設備

138千円

ソフトウエア

セキュリティソフトライセンス

165千円

ソフトウエア仮勘定

サービス提供用システム(クラウドサービス)の開発完了に伴う本勘定への振替

625,771千円

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

1,554

13,082

1,554

13,082

賞与引当金

53,753

62,147

53,753

62,147

 

(2)【主な資産及び負債の内容】

   連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

 

(3)【その他】

 該当事項はありません。