1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2024年3月31日)
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当連結会計年度 (2025年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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5,374
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5,903
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受取手形及び売掛金
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7,031
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7,001
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電子記録債権
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1,919
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2,071
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商品及び製品
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5,803
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5,658
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仕掛品
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1,828
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2,094
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原材料及び貯蔵品
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1,607
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1,826
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短期貸付金
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70
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70
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その他
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993
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1,242
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貸倒引当金
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△38
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△73
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流動資産合計
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24,591
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25,794
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物
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45,212
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48,308
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減価償却累計額及び減損損失累計額
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△34,113
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△35,247
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建物及び構築物(純額)
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11,099
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13,060
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機械装置及び運搬具
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27,266
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29,376
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減価償却累計額及び減損損失累計額
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△24,935
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△25,949
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機械装置及び運搬具(純額)
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2,330
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3,426
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工具、器具及び備品
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1,610
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1,681
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減価償却累計額及び減損損失累計額
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△1,483
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△1,528
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工具、器具及び備品(純額)
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127
|
152
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土地
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37,888
|
37,941
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リース資産
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1,594
|
1,643
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減価償却累計額
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△636
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△607
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リース資産(純額)
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958
|
1,036
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建設仮勘定
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1,859
|
84
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有形固定資産合計
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54,264
|
55,702
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無形固定資産
|
626
|
618
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
|
1,363
|
1,112
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長期貸付金
|
200
|
200
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繰延税金資産
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1,906
|
1,844
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|
その他
|
481
|
534
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貸倒引当金
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△133
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△196
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|
投資その他の資産合計
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3,817
|
3,494
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固定資産合計
|
58,708
|
59,816
|
|
資産合計
|
83,299
|
85,611
|
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2024年3月31日)
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当連結会計年度 (2025年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形及び買掛金
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2,973
|
2,772
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電子記録債務
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896
|
1,397
|
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短期借入金
|
10,029
|
9,293
|
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1年内償還予定の社債
|
1,950
|
860
|
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未払費用
|
564
|
608
|
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|
未払法人税等
|
352
|
181
|
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|
未払消費税等
|
298
|
199
|
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|
賞与引当金
|
615
|
653
|
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|
その他
|
1,219
|
1,244
|
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流動負債合計
|
18,901
|
17,211
|
|
固定負債
|
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|
社債
|
1,460
|
1,140
|
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長期借入金
|
10,931
|
14,380
|
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|
リース債務
|
880
|
947
|
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|
繰延税金負債
|
194
|
185
|
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|
再評価に係る繰延税金負債
|
6,163
|
6,342
|
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|
退職給付に係る負債
|
6,153
|
5,686
|
|
|
役員退職慰労引当金
|
65
|
73
|
|
|
修繕引当金
|
94
|
110
|
|
|
長期預り敷金保証金
|
4,143
|
4,142
|
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|
その他
|
230
|
150
|
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|
固定負債合計
|
30,317
|
33,161
|
|
負債合計
|
49,219
|
50,372
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
11,336
|
11,820
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資本剰余金
|
896
|
1,381
|
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|
利益剰余金
|
9,254
|
9,274
|
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自己株式
|
△242
|
△156
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株主資本合計
|
21,244
|
22,320
|
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
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468
|
303
|
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繰延ヘッジ損益
|
30
|
27
|
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土地再評価差額金
|
13,385
|
13,197
|
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為替換算調整勘定
|
△864
|
△498
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退職給付に係る調整累計額
|
△213
|
△139
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|
その他の包括利益累計額合計
|
12,806
|
12,890
|
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新株予約権
|
6
|
-
|
|
非支配株主持分
|
23
|
27
|
|
純資産合計
|
34,080
|
35,238
|
負債純資産合計
|
83,299
|
85,611
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