(単位:百万円)
前事業年度
(2023年4月1日から
2024年3月31日まで)
当事業年度
(2024年4月1日から
2025年3月31日まで)
売上高
367,242
326,775
売上原価
製品期首棚卸高
20,219
23,145
当期製品製造原価
308,888
262,916
他勘定受入高
※3 8,198
※3 9,953
合計
337,306
296,015
他勘定振替高
※4 12,230
※4 10,732
製品期末棚卸高
16,530
売上原価合計
※5 301,930
※5 268,751
売上総利益
65,312
58,023
販売費及び一般管理費
※1,※2 27,245
※1,※2 27,917
営業利益
38,066
30,105
営業外収益
受取利息
93
115
有価証券利息
48
173
受取配当金
538
681
為替差益
591
-
仕入割引
258
188
受取賃貸料
147
120
補助金収入
81
雑収入
56
232
営業外収益合計
1,734
1,593
営業外費用
支払利息
14
28
支払手数料
10
20
租税公課
30
17
雑損失
26
営業外費用合計
86
経常利益
39,719
31,612
特別利益
固定資産売却益
※6 23
※6 0
固定資産処分益
※7 33
※7 8
投資有価証券売却益
222
国庫補助金
780
特別利益合計
1,059
8
特別損失
固定資産売却損
※8 0
固定資産処分損
※9 1,009
※9 1,059
設備復旧費用
853
特別損失合計
1,009
1,912
税引前当期純利益
39,768
29,708
法人税、住民税及び事業税
10,240
8,002
法人税等調整額
1,569
503
法人税等合計
11,810
8,505
当期純利益
27,958
21,203
前事業年度(2023年4月1日から 2024年3月31日まで)
当事業年度(2024年4月1日から 2025年3月31日まで)
区分
注記番号
金額(百万円)
構成比(%)
Ⅰ 原材料費
243,161
76.86
203,784
74.72
Ⅱ 労務費
※1
10,105
3.19
10,550
3.87
Ⅲ 経費
※2
63,087
19.94
58,385
21.41
当期総製造費用
316,355
100.0
272,720
期首半製品棚卸高
9,513
7,121
325,869
279,841
※3
9,859
11,850
期末半製品棚卸高
5,074
(注) 原価計算の方法
実際原価に基づく工程別組別総合原価計算による。
※1 労務費には次のものを含んでいる。
項目
(2024年4月1日から 2025年3月31日まで)
給料賃金
5,673百万円
6,252百万円
法定福利費
1,352百万円
1,407百万円
※2 経費のうち主なものは次のとおりである。
支払電力水道料
38,951百万円
31,741百万円
減価償却費
5,709百万円
6,560百万円
※3 他勘定振替高の内訳は次のとおりである。
7,860百万円
9,408百万円
製造経費その他
1,999百万円
2,442百万円
9,859百万円
11,850百万円