2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:千円)
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前事業年度 (2024年3月31日)
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当事業年度 (2025年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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3,693,079
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2,021,653
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売掛金
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198,213
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208,696
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前払費用
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53,183
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54,387
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立替金
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13,864
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35,548
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短期貸付金
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14,149,413
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14,099,456
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その他
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36,917
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14,051
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貸倒引当金
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△49
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△28
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流動資産合計
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18,144,622
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16,433,766
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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1,024,030
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980,264
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構築物
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86,267
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72,177
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工具、器具及び備品
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15,394
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24,900
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土地
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129,529
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129,529
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有形固定資産合計
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1,255,220
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1,206,872
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無形固定資産
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ソフトウエア
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13,448
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7,815
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電話加入権
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2,808
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2,808
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水道施設利用権
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496
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433
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無形固定資産合計
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16,753
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11,058
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投資その他の資産
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投資有価証券
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473,597
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546,995
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関係会社株式
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1,301,183
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1,301,183
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長期貸付金
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134,350
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124,894
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長期前払費用
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9,905
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9,901
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繰延税金資産
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120,483
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58,473
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差入保証金
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259,349
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266,098
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|
その他
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2,361
|
3,109
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貸倒引当金
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△720
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△626
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投資その他の資産合計
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2,300,512
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2,310,029
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固定資産合計
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3,572,486
|
3,527,960
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|
資産合計
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21,717,108
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19,961,726
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(単位:千円)
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前事業年度 (2024年3月31日)
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当事業年度 (2025年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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1年内返済予定の長期借入金
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3,663,740
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3,463,596
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未払金
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85,866
|
80,492
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未払費用
|
15,305
|
272,929
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未払法人税等
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232,444
|
318,827
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預り金
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15,398
|
18,298
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前受収益
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1,004
|
925
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賞与引当金
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31,440
|
32,460
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役員株式給付引当金
|
13,824
|
17,472
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|
その他
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66,824
|
89,976
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流動負債合計
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4,125,848
|
4,294,977
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|
固定負債
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長期借入金
|
8,751,793
|
5,293,941
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関係会社長期借入金
|
83,903
|
78,158
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退職給付引当金
|
22,225
|
27,070
|
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|
資産除去債務
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162,760
|
167,003
|
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|
その他
|
244,369
|
233,340
|
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固定負債合計
|
9,265,051
|
5,799,514
|
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負債合計
|
13,390,900
|
10,094,491
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
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1,603,955
|
1,603,955
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資本剰余金
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資本準備金
|
1,127,798
|
1,127,798
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その他資本剰余金
|
354,895
|
415,028
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資本剰余金合計
|
1,482,693
|
1,542,826
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利益剰余金
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利益準備金
|
6,600
|
6,600
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その他利益剰余金
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別途積立金
|
100,000
|
100,000
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繰越利益剰余金
|
5,950,100
|
7,356,468
|
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利益剰余金合計
|
6,056,700
|
7,463,068
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自己株式
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△724,381
|
△671,017
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株主資本合計
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8,418,966
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9,938,832
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
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△94,396
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△73,726
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繰延ヘッジ損益
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1,638
|
2,129
|
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評価・換算差額等合計
|
△92,758
|
△71,596
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純資産合計
|
8,326,208
|
9,867,235
|
負債純資産合計
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21,717,108
|
19,961,726
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