2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2024年3月31日)
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当事業年度 (2025年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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10,925
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7,251
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受取手形
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1,059
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1,026
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売掛金
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5,750
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6,160
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契約資産
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822
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1,221
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電子記録債権
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2,865
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2,342
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仕掛品
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1,409
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1,547
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原材料及び貯蔵品
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2,441
|
2,200
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前払費用
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58
|
58
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未収入金
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11
|
3
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未収消費税等
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264
|
149
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|
その他
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1
|
1
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流動資産合計
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25,610
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21,963
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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5,357
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7,431
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構築物
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79
|
91
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機械及び装置
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2,467
|
2,206
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|
車両運搬具
|
1
|
0
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工具、器具及び備品
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118
|
139
|
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土地
|
5,022
|
5,022
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リース資産
|
122
|
133
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建設仮勘定
|
830
|
1
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有形固定資産合計
|
13,999
|
15,026
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無形固定資産
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ソフトウエア
|
217
|
182
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|
ソフトウエア仮勘定
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357
|
437
|
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|
リース資産
|
2
|
0
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|
電話加入権
|
0
|
0
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|
無形固定資産合計
|
578
|
621
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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6,727
|
5,346
|
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|
関係会社株式
|
40
|
272
|
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|
長期前払費用
|
6
|
0
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|
前払年金費用
|
1,496
|
1,582
|
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|
|
その他
|
57
|
58
|
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|
投資その他の資産合計
|
8,328
|
7,260
|
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|
固定資産合計
|
22,906
|
22,908
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|
資産合計
|
48,516
|
44,872
|
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2024年3月31日)
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当事業年度 (2025年3月31日)
|
負債の部
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|
流動負債
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|
支払手形
|
257
|
96
|
|
|
電子記録債務
|
7,703
|
4,374
|
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|
買掛金
|
1,851
|
2,038
|
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|
短期借入金
|
416
|
416
|
|
|
リース債務
|
32
|
38
|
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|
未払金
|
125
|
200
|
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|
未払費用
|
1,696
|
1,742
|
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|
未払法人税等
|
601
|
803
|
|
|
契約負債
|
961
|
1,306
|
|
|
預り金
|
44
|
12
|
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|
役員賞与引当金
|
69
|
70
|
|
|
その他
|
1,322
|
337
|
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|
流動負債合計
|
15,080
|
11,437
|
|
固定負債
|
|
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|
リース債務
|
91
|
96
|
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|
繰延税金負債
|
988
|
642
|
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|
再評価に係る繰延税金負債
|
1,477
|
1,521
|
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|
退職給付引当金
|
1,053
|
1,073
|
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|
製品保証引当金
|
423
|
317
|
|
|
役員株式給付引当金
|
33
|
41
|
|
|
資産除去債務
|
1
|
1
|
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|
長期預り金
|
1
|
3
|
|
|
長期未払金
|
29
|
24
|
|
|
固定負債合計
|
4,101
|
3,722
|
|
負債合計
|
19,182
|
15,160
|
純資産の部
|
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|
株主資本
|
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資本金
|
2,658
|
2,658
|
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|
資本剰余金
|
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|
資本準備金
|
992
|
992
|
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|
その他資本剰余金
|
1,623
|
1,623
|
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|
資本剰余金合計
|
2,616
|
2,616
|
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|
利益剰余金
|
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|
利益準備金
|
255
|
255
|
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|
その他利益剰余金
|
|
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|
圧縮記帳積立金
|
267
|
253
|
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|
別途積立金
|
12,055
|
13,255
|
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|
繰越利益剰余金
|
4,163
|
4,383
|
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|
利益剰余金合計
|
16,741
|
18,147
|
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自己株式
|
△58
|
△52
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株主資本合計
|
21,957
|
23,370
|
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
4,005
|
3,013
|
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|
土地再評価差額金
|
3,371
|
3,327
|
|
|
評価・換算差額等合計
|
7,376
|
6,341
|
|
純資産合計
|
29,334
|
29,711
|
負債純資産合計
|
48,516
|
44,872
|