2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2024年3月31日)
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当事業年度 (2025年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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3,938
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3,249
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受取手形
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252
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65
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電子記録債権
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1,484
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1,503
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売掛金
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4,882
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6,035
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商品及び製品
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1,977
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2,550
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仕掛品
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2,501
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3,948
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原材料及び貯蔵品
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21
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46
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前渡金
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682
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802
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前払費用
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41
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45
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未収入金
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659
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530
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その他
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876
|
531
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貸倒引当金
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△7
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△9
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流動資産合計
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17,310
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19,298
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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606
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617
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減価償却累計額
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△373
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△383
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建物(純額)
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232
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233
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工具、器具及び備品
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214
|
210
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減価償却累計額
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△188
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△184
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工具、器具及び備品(純額)
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26
|
25
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土地
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479
|
476
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リース資産
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47
|
47
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減価償却累計額
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△44
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△47
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リース資産(純額)
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3
|
0
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建設仮勘定
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16
|
669
|
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|
その他
|
79
|
80
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減価償却累計額
|
△70
|
△71
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|
その他(純額)
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9
|
9
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有形固定資産合計
|
766
|
1,416
|
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|
無形固定資産
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ソフトウエア
|
126
|
87
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のれん
|
34
|
29
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|
|
その他
|
68
|
105
|
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無形固定資産合計
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229
|
222
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2024年3月31日)
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当事業年度 (2025年3月31日)
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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411
|
399
|
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関係会社株式
|
4,694
|
4,801
|
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|
関係会社出資金
|
13,979
|
13,979
|
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|
関係会社長期貸付金
|
4,601
|
5,487
|
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|
繰延税金資産
|
115
|
97
|
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|
関係会社長期未収入金
|
1,245
|
1,254
|
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|
|
その他
|
853
|
867
|
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貸倒引当金
|
△1,298
|
△1,805
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|
投資その他の資産合計
|
24,602
|
25,084
|
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|
固定資産合計
|
25,598
|
26,723
|
|
資産合計
|
42,909
|
46,022
|
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2024年3月31日)
|
当事業年度 (2025年3月31日)
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負債の部
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|
流動負債
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|
支払手形
|
4
|
12
|
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電子記録債務
|
880
|
917
|
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|
買掛金
|
4,227
|
5,472
|
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|
短期借入金
|
4,700
|
7,500
|
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|
1年内返済予定の長期借入金
|
1,010
|
1,010
|
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|
未払金
|
459
|
423
|
|
|
未払費用
|
134
|
124
|
|
|
未払法人税等
|
810
|
142
|
|
|
賞与引当金
|
68
|
90
|
|
|
その他
|
39
|
75
|
|
|
流動負債合計
|
12,335
|
15,769
|
|
固定負債
|
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|
転換社債型新株予約権付社債
|
1,500
|
750
|
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|
長期借入金
|
5,939
|
5,518
|
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|
退職給付引当金
|
214
|
223
|
|
|
その他
|
580
|
576
|
|
|
固定負債合計
|
8,235
|
7,069
|
|
負債合計
|
20,570
|
22,839
|
純資産の部
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株主資本
|
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|
資本金
|
586
|
603
|
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|
資本剰余金
|
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|
資本準備金
|
580
|
597
|
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|
その他資本剰余金
|
1,824
|
1,824
|
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|
資本剰余金合計
|
2,405
|
2,421
|
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|
利益剰余金
|
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|
利益準備金
|
15
|
15
|
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|
|
その他利益剰余金
|
|
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|
別途積立金
|
1,500
|
1,500
|
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|
繰越利益剰余金
|
18,021
|
18,820
|
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|
利益剰余金合計
|
19,536
|
20,335
|
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|
自己株式
|
△246
|
△246
|
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株主資本合計
|
22,282
|
23,114
|
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評価・換算差額等
|
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|
その他有価証券評価差額金
|
60
|
50
|
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|
繰延ヘッジ損益
|
△3
|
18
|
|
|
評価・換算差額等合計
|
57
|
68
|
|
純資産合計
|
22,339
|
23,182
|
負債純資産合計
|
42,909
|
46,022
|