2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2024年3月31日)
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当事業年度 (2025年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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5,207
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4,623
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受取手形
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218
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291
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売掛金
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3,979
|
4,168
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商品及び製品
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1,372
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1,320
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仕掛品
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1,192
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1,174
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原材料及び貯蔵品
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912
|
865
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前渡金
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19
|
16
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前払費用
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12
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7
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|
その他
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125
|
93
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貸倒引当金
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△2
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△2
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流動資産合計
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13,040
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12,558
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|
固定資産
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有形固定資産
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建物
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3,743
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3,486
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構築物
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107
|
105
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機械及び装置
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2,473
|
2,195
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車両運搬具
|
3
|
2
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工具、器具及び備品
|
94
|
141
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土地
|
1,807
|
1,807
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リース資産
|
22
|
51
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建設仮勘定
|
153
|
566
|
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|
有形固定資産合計
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8,407
|
8,357
|
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|
無形固定資産
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ソフトウエア
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32
|
110
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|
リース資産
|
4
|
1
|
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|
|
その他
|
84
|
158
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|
無形固定資産合計
|
121
|
271
|
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
|
5,280
|
5,682
|
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関係会社株式
|
103
|
103
|
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|
関係会社出資金
|
54
|
54
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|
破産更生債権等
|
-
|
74
|
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|
会員権
|
73
|
73
|
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|
長期前払費用
|
1
|
0
|
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|
|
その他
|
8
|
9
|
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|
貸倒引当金
|
△44
|
△119
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|
投資その他の資産合計
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5,476
|
5,879
|
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|
固定資産合計
|
14,005
|
14,509
|
|
資産合計
|
27,045
|
27,067
|
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|
(単位:百万円)
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前事業年度 (2024年3月31日)
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当事業年度 (2025年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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|
買掛金
|
766
|
585
|
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短期借入金
|
860
|
860
|
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|
リース債務
|
17
|
16
|
|
|
未払金
|
980
|
758
|
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|
未払費用
|
24
|
28
|
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|
未払法人税等
|
274
|
152
|
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|
契約負債
|
-
|
49
|
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|
預り金
|
30
|
30
|
|
|
賞与引当金
|
414
|
421
|
|
|
役員賞与引当金
|
30
|
29
|
|
|
その他
|
216
|
188
|
|
|
流動負債合計
|
3,614
|
3,121
|
|
固定負債
|
|
|
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|
長期未払金
|
7
|
6
|
|
|
リース債務
|
13
|
42
|
|
|
資産除去債務
|
61
|
62
|
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|
繰延税金負債
|
674
|
744
|
|
|
退職給付引当金
|
3,189
|
3,063
|
|
|
役員株式給付引当金
|
169
|
215
|
|
|
その他
|
16
|
25
|
|
|
固定負債合計
|
4,132
|
4,159
|
|
負債合計
|
7,747
|
7,281
|
純資産の部
|
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|
株主資本
|
|
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|
資本金
|
3,594
|
3,594
|
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|
資本剰余金
|
|
|
|
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|
資本準備金
|
2,322
|
2,322
|
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|
その他資本剰余金
|
13
|
13
|
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|
資本剰余金合計
|
2,335
|
2,335
|
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|
利益剰余金
|
|
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|
利益準備金
|
898
|
898
|
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|
その他利益剰余金
|
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|
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|
固定資産圧縮積立金
|
759
|
657
|
|
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|
別途積立金
|
5,043
|
5,043
|
|
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|
繰越利益剰余金
|
4,950
|
5,474
|
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|
利益剰余金合計
|
11,652
|
12,074
|
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|
自己株式
|
△898
|
△1,138
|
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株主資本合計
|
16,684
|
16,867
|
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評価・換算差額等
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|
その他有価証券評価差額金
|
2,613
|
2,919
|
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評価・換算差額等合計
|
2,613
|
2,919
|
|
純資産合計
|
19,298
|
19,786
|
負債純資産合計
|
27,045
|
27,067
|