2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (令和6年5月31日)
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当事業年度 (令和7年5月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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5,920
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5,095
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受取手形
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665
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344
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電子記録債権
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5,639
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4,695
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売掛金
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2,921
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2,728
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契約資産
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2,333
|
1,540
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有価証券
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-
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2,995
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商品及び製品
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2,845
|
2,916
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仕掛品
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1,853
|
2,257
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原材料及び貯蔵品
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1,275
|
1,438
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前払費用
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46
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47
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|
その他
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806
|
230
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貸倒引当金
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△3
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△2
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流動資産合計
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24,304
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24,288
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|
固定資産
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有形固定資産
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建物
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1,638
|
1,628
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構築物
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201
|
193
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機械及び装置
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1,030
|
1,039
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車両運搬具
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54
|
39
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工具、器具及び備品
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528
|
702
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土地
|
3,570
|
3,566
|
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建設仮勘定
|
32
|
598
|
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|
有形固定資産合計
|
7,056
|
7,770
|
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|
無形固定資産
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|
ソフトウエア
|
30
|
333
|
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|
ソフトウエア仮勘定
|
210
|
128
|
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|
|
その他
|
7
|
6
|
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|
無形固定資産合計
|
247
|
469
|
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|
投資その他の資産
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|
投資有価証券
|
4,171
|
4,198
|
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|
関係会社株式
|
114
|
114
|
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|
関係会社貸付金
|
10
|
9
|
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|
長期前払費用
|
22
|
16
|
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|
|
その他
|
156
|
155
|
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|
貸倒引当金
|
△6
|
△6
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|
投資その他の資産合計
|
4,469
|
4,488
|
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|
固定資産合計
|
11,773
|
12,728
|
|
資産合計
|
36,077
|
37,016
|
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|
(単位:百万円)
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前事業年度 (令和6年5月31日)
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当事業年度 (令和7年5月31日)
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負債の部
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流動負債
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|
支払手形
|
8
|
2
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|
買掛金
|
2,033
|
1,097
|
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|
電子記録債務
|
1,060
|
1,008
|
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|
1年内償還予定の社債
|
60
|
-
|
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|
1年内返済予定の長期借入金
|
680
|
460
|
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|
リース債務
|
7
|
53
|
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|
未払金
|
1,052
|
1,390
|
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|
未払賞与
|
758
|
837
|
|
|
未払法人税等
|
222
|
399
|
|
|
契約負債
|
1,979
|
1,713
|
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|
預り金
|
807
|
372
|
|
|
役員賞与引当金
|
19
|
8
|
|
|
工事損失引当金
|
10
|
17
|
|
|
完成工事補償引当金
|
44
|
54
|
|
|
その他
|
15
|
2
|
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|
流動負債合計
|
8,758
|
7,418
|
|
固定負債
|
|
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|
長期借入金
|
1,010
|
1,330
|
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|
リース債務
|
13
|
180
|
|
|
繰延税金負債
|
321
|
355
|
|
|
完成工事補償引当金
|
51
|
30
|
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|
役員株式給付引当金
|
146
|
202
|
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|
従業員株式給付引当金
|
-
|
13
|
|
|
退職給付引当金
|
197
|
155
|
|
|
長期未払金
|
4
|
4
|
|
|
固定負債合計
|
1,745
|
2,272
|
|
負債合計
|
10,504
|
9,691
|
純資産の部
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株主資本
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|
資本金
|
5,233
|
5,233
|
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|
資本剰余金
|
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|
資本準備金
|
4,794
|
4,794
|
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|
資本剰余金合計
|
4,794
|
4,794
|
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|
利益剰余金
|
|
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|
利益準備金
|
561
|
561
|
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|
その他利益剰余金
|
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固定資産圧縮積立金
|
139
|
136
|
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|
別途積立金
|
2,300
|
2,300
|
|
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|
繰越利益剰余金
|
12,362
|
14,425
|
|
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|
利益剰余金合計
|
15,363
|
17,423
|
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|
自己株式
|
△1,427
|
△1,745
|
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株主資本合計
|
23,965
|
25,706
|
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(単位:百万円)
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前事業年度 (令和6年5月31日)
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当事業年度 (令和7年5月31日)
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評価・換算差額等
|
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|
その他有価証券評価差額金
|
1,608
|
1,619
|
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評価・換算差額等合計
|
1,608
|
1,619
|
|
純資産合計
|
25,573
|
27,325
|
負債純資産合計
|
36,077
|
37,016
|