1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2024年12月31日)
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当連結会計年度 (2025年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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152,443
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163,820
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受取手形
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139
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6
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売掛金
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140,892
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149,734
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商品及び製品
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14,762
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16,023
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仕掛品
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992
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1,046
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原材料及び貯蔵品
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16,893
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18,107
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その他
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15,589
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16,961
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貸倒引当金
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△309
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△230
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流動資産合計
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341,404
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365,470
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物
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441,936
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453,738
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減価償却累計額
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△325,337
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△333,092
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建物及び構築物(純額)
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116,599
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120,645
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機械装置及び運搬具
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596,284
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616,504
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減価償却累計額
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△502,751
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△514,789
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機械装置及び運搬具(純額)
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93,532
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101,714
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工具、器具及び備品
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45,445
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46,868
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減価償却累計額
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△36,603
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△37,944
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工具、器具及び備品(純額)
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8,841
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8,924
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土地
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126,078
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127,207
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リース資産
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23,402
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24,558
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減価償却累計額
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△15,243
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△16,466
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リース資産(純額)
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8,158
|
8,091
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建設仮勘定
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5,385
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4,981
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有形固定資産合計
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358,597
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371,564
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|
無形固定資産
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|
のれん
|
7,168
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5,723
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|
その他
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12,029
|
12,389
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無形固定資産合計
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19,197
|
18,112
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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76,726
|
85,913
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長期貸付金
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654
|
581
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退職給付に係る資産
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33,048
|
53,686
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繰延税金資産
|
9,125
|
9,225
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|
その他
|
28,283
|
29,091
|
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貸倒引当金
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△1,931
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△1,768
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|
投資その他の資産合計
|
145,906
|
176,730
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|
固定資産合計
|
523,701
|
566,407
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|
資産合計
|
865,105
|
931,878
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2024年12月31日)
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当連結会計年度 (2025年12月31日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形及び買掛金
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91,424
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94,426
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短期借入金
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60,302
|
56,129
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リース債務
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3,679
|
3,421
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未払法人税等
|
11,674
|
11,855
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|
未払費用
|
42,465
|
44,276
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賞与引当金
|
6,014
|
6,661
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店舗閉鎖損失引当金
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49
|
-
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資産除去債務
|
30
|
58
|
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|
その他
|
54,313
|
57,327
|
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流動負債合計
|
269,953
|
274,156
|
|
固定負債
|
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長期借入金
|
32,373
|
39,303
|
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|
リース債務
|
4,693
|
4,807
|
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|
役員退職慰労引当金
|
5,938
|
6,131
|
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|
退職給付に係る負債
|
74,282
|
69,303
|
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|
資産除去債務
|
4,824
|
4,892
|
|
|
その他
|
12,552
|
22,453
|
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|
固定負債合計
|
134,664
|
146,893
|
|
負債合計
|
404,618
|
421,050
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純資産の部
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株主資本
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資本金
|
11,014
|
11,014
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資本剰余金
|
9,632
|
9,691
|
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利益剰余金
|
374,629
|
406,573
|
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自己株式
|
△51,852
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△55,517
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株主資本合計
|
343,422
|
371,761
|
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
|
35,534
|
41,557
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繰延ヘッジ損益
|
2
|
1
|
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|
土地再評価差額金
|
99
|
88
|
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為替換算調整勘定
|
5,425
|
6,681
|
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退職給付に係る調整累計額
|
27,665
|
39,789
|
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その他の包括利益累計額合計
|
68,727
|
88,119
|
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非支配株主持分
|
48,336
|
50,947
|
|
純資産合計
|
460,486
|
510,828
|
負債純資産合計
|
865,105
|
931,878
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