2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2022年3月31日)
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当事業年度 (2023年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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60,065
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60,402
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受取手形
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177
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152
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売掛金
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30,533
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22,722
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商品及び製品
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301
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210
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仕掛品
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568
|
600
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原材料及び貯蔵品
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2,726
|
2,732
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前払費用
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409
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458
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その他
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3,059
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3,587
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貸倒引当金
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△48
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△17
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流動資産合計
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97,795
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90,849
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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7,103
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7,439
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構築物
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151
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252
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機械及び装置
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126
|
149
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車両運搬具
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17
|
22
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工具、器具及び備品
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3,793
|
4,172
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土地
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10,339
|
10,764
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リース資産
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2,397
|
3,051
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建設仮勘定
|
295
|
707
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有形固定資産合計
|
24,224
|
26,560
|
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|
無形固定資産
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借地権
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222
|
233
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ソフトウエア
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2,202
|
2,896
|
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|
リース資産
|
25
|
10
|
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|
|
その他
|
871
|
663
|
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|
無形固定資産合計
|
3,321
|
3,804
|
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
|
1,342
|
2,314
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関係会社株式
|
9,046
|
8,507
|
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|
出資金
|
55
|
55
|
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|
従業員に対する長期貸付金
|
1
|
2
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破産更生債権等
|
4
|
38
|
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|
長期前払費用
|
187
|
220
|
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|
前払年金費用
|
3,036
|
3,465
|
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|
繰延税金資産
|
1,487
|
1,138
|
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|
|
その他
|
904
|
981
|
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|
貸倒引当金
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△4
|
△38
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|
投資その他の資産合計
|
16,061
|
16,687
|
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|
固定資産合計
|
43,607
|
47,052
|
|
資産合計
|
141,402
|
137,902
|
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2022年3月31日)
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当事業年度 (2023年3月31日)
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負債の部
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|
流動負債
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|
買掛金
|
18,201
|
17,680
|
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短期借入金
|
900
|
900
|
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|
リース債務
|
950
|
1,108
|
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|
未払金
|
5,497
|
5,743
|
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|
未払費用
|
443
|
449
|
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|
未払法人税等
|
9,197
|
93
|
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|
未払消費税等
|
2,754
|
―
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賞与引当金
|
2,375
|
2,471
|
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|
前受金
|
128
|
43
|
|
|
預り金
|
4,165
|
3,930
|
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|
前受収益
|
56
|
57
|
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|
資産除去債務
|
2
|
―
|
|
|
その他
|
52
|
48
|
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|
流動負債合計
|
44,725
|
32,526
|
|
固定負債
|
|
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|
リース債務
|
1,728
|
2,287
|
|
|
退職給付引当金
|
4,803
|
5,031
|
|
|
資産除去債務
|
246
|
287
|
|
|
その他
|
101
|
75
|
|
|
固定負債合計
|
6,880
|
7,681
|
|
負債合計
|
51,606
|
40,208
|
純資産の部
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株主資本
|
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|
資本金
|
6,045
|
6,045
|
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|
資本剰余金
|
|
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|
資本準備金
|
6,646
|
6,646
|
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|
資本剰余金合計
|
6,646
|
6,646
|
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|
利益剰余金
|
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|
利益準備金
|
233
|
233
|
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|
|
その他利益剰余金
|
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|
固定資産圧縮積立金
|
292
|
292
|
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|
別途積立金
|
15,400
|
15,400
|
|
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|
繰越利益剰余金
|
68,747
|
77,686
|
|
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|
利益剰余金合計
|
84,673
|
93,612
|
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自己株式
|
△8,057
|
△8,902
|
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株主資本合計
|
89,309
|
97,403
|
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
452
|
267
|
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評価・換算差額等合計
|
452
|
267
|
|
新株予約権
|
35
|
23
|
|
純資産合計
|
89,796
|
97,693
|
負債純資産合計
|
141,402
|
137,902
|