④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:百万円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却
累計額

有形固定資産

建物

280,580

17,946

4,983

7,806

293,543

218,238

(39)

 

構築物

81,900

1,993

987

1,987

82,906

66,629

 

 

機械及び装置

557,128

17,962

17,353

16,814

557,737

486,428

 

(54)

 

車両運搬具

1,867

110

99

85

1,878

1,678

 

 

工具、器具及び備品

79,451

6,479

5,246

4,239

80,684

72,491

 

 

土地

59,491

74

394

59,171

 

リース資産

4,465

4,465

4,465

 

建設仮勘定

12,565

34,794

38,442

8,917

 

(14)

 

1,077,447

79,358

67,504

30,931

1,089,301

849,929

 

(107)

無形固定資産

特許権

186

7

48

20

145

91

 

借地権

24

24

 

商標権

59

0

1

6

58

43

 

意匠権

55

9

8

8

56

27

 

ソフトウエア

57,580

8,352

6,671

9,540

59,261

24,970

 

その他

4,558

10,699

8,352

0

6,905

2

 

62,462

19,067

15,080

9,574

66,449

25,133

 

(注)1.「当期首残高」、「当期増加額」、「当期減少額」及び「当期末残高」については、取得価額により記載しております。

 

2.「当期減少額」欄の()内は内書きで、減損損失の計上額であります。

 

3.当期増加額の主なものは、以下のとおりであります。

建物

研究棟

7,022

百万円

 

すみだ事業場新建屋

3,417

 

機械及び装置

ファブリックケア製品生産設備

2,419

 

 

スキンケア製品生産設備

515

 

 

物流設備

344

 

 

ケミカル製品生産設備

213

 

 

電力設備接続工事

204

 

建設仮勘定

研究棟

5,534

 

 

すみだ事業場新建屋

2,442

 

 

 

4.当期減少額の主なものは、以下のとおりであります。

機械及び装置

サニタリー製品生産設備

4,257

百万円

 

 

【引当金明細表】

(単位:百万円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

210

99

111

 

 

 

(2)【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3)【その他】

① 決算日後の状況

特記事項はありません。

 

② 訴訟

当社が当事者になっている係争中の訴訟が存在するものの、当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼすものではないと考えております。