2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2024年12月31日)
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当事業年度 (2025年12月31日)
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資産の部
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固定資産
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有形固定資産
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製造設備
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1,680
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1,441
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供給設備
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49,015
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47,792
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業務設備
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13,664
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13,053
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附帯事業設備
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5,155
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9,709
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建設仮勘定
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3,923
|
1,425
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有形固定資産合計
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73,440
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73,423
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無形固定資産
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借地権
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554
|
554
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ソフトウエア
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3,842
|
4,471
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|
その他無形固定資産
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36
|
119
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無形固定資産合計
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4,434
|
5,145
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投資その他の資産
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投資有価証券
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26,967
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29,026
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関係会社投資
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2,003
|
2,771
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社内長期貸付金
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106
|
97
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関係会社長期貸付金
|
10,035
|
9,077
|
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出資金
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0
|
0
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長期前払費用
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163
|
87
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その他投資
|
849
|
729
|
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貸倒引当金
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△1
|
△1
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|
投資その他の資産合計
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40,124
|
41,789
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固定資産合計
|
117,998
|
120,357
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|
流動資産
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現金及び預金
|
14,402
|
17,389
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受取手形
|
15
|
15
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|
売掛金
|
11,283
|
11,442
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|
関係会社売掛金
|
489
|
631
|
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|
未収入金
|
1,045
|
354
|
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製品
|
28
|
27
|
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|
原料
|
128
|
104
|
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|
貯蔵品
|
521
|
537
|
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|
前払費用
|
115
|
115
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|
関係会社短期債権
|
182
|
193
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|
その他流動資産
|
1,166
|
1,635
|
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貸倒引当金
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△34
|
△40
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|
流動資産合計
|
29,344
|
32,407
|
|
資産合計
|
147,343
|
152,765
|
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2024年12月31日)
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当事業年度 (2025年12月31日)
|
負債の部
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|
固定負債
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|
社債
|
736
|
670
|
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長期借入金
|
22,014
|
24,833
|
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|
繰延税金負債
|
1,113
|
2,575
|
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|
退職給付引当金
|
2,172
|
970
|
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|
ガスホルダー修繕引当金
|
372
|
439
|
|
|
器具保証引当金
|
523
|
352
|
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|
附帯事業長期前受金
|
14,099
|
13,911
|
|
|
その他固定負債
|
181
|
360
|
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|
固定負債合計
|
41,214
|
44,112
|
|
流動負債
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|
1年以内に期限到来の固定負債
|
3,744
|
3,435
|
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|
買掛金
|
8,087
|
7,409
|
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|
未払金
|
4,328
|
3,605
|
|
|
未払費用
|
2,614
|
2,577
|
|
|
未払法人税等
|
176
|
335
|
|
|
前受金
|
1,333
|
1,867
|
|
|
預り金
|
594
|
861
|
|
|
関係会社短期債務
|
1,104
|
1,082
|
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|
賞与引当金
|
207
|
178
|
|
|
ポイント引当金
|
19
|
14
|
|
|
社内預り金
|
2,423
|
2,345
|
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|
その他流動負債
|
67
|
73
|
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|
流動負債合計
|
24,700
|
23,785
|
|
負債合計
|
65,914
|
67,898
|
純資産の部
|
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株主資本
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|
資本金
|
2,754
|
2,754
|
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資本剰余金
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|
資本準備金
|
36
|
36
|
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|
資本剰余金合計
|
36
|
36
|
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|
利益剰余金
|
|
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|
利益準備金
|
688
|
688
|
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|
その他利益剰余金
|
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固定資産圧縮積立金
|
242
|
234
|
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|
別途積立金
|
64,980
|
64,980
|
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|
繰越利益剰余金
|
1,415
|
3,340
|
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|
利益剰余金合計
|
67,326
|
69,244
|
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|
自己株式
|
△99
|
△99
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株主資本合計
|
70,017
|
71,935
|
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評価・換算差額等
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|
その他有価証券評価差額金
|
11,411
|
12,931
|
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評価・換算差額等合計
|
11,411
|
12,931
|
|
純資産合計
|
81,428
|
84,867
|
負債純資産合計
|
147,343
|
152,765
|