2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2024年12月31日)
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当事業年度 (2025年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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1,900
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7,105
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受取手形
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19
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128
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完成業務未収入金及び契約資産
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32,463
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29,591
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売掛金
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323
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250
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商品及び製品
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535
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604
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仕掛品
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237
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277
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原材料及び貯蔵品
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319
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334
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前払費用
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258
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336
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その他
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412
|
780
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流動資産合計
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36,471
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39,409
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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2,757
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2,774
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構築物
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79
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99
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機械及び装置
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772
|
592
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車両運搬具
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0
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1
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工具、器具及び備品
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61
|
122
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土地
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3,789
|
3,789
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リース資産
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179
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141
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建設仮勘定
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-
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96
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有形固定資産合計
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7,641
|
7,617
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無形固定資産
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ソフトウエア
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435
|
335
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ソフトウエア仮勘定
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13
|
-
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のれん
|
-
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97
|
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|
その他
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8
|
8
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無形固定資産合計
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458
|
441
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
|
4,218
|
2,555
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関係会社株式
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17,546
|
17,022
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長期貸付金
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168
|
154
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|
その他
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2,806
|
3,064
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貸倒引当金
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△210
|
△180
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|
投資その他の資産合計
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24,530
|
22,616
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|
固定資産合計
|
32,630
|
30,675
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|
資産合計
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69,102
|
70,085
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2024年12月31日)
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当事業年度 (2025年12月31日)
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負債の部
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流動負債
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業務未払金
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2,222
|
2,011
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買掛金
|
34
|
39
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|
未払金
|
4,274
|
5,134
|
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|
未払法人税等
|
448
|
1,811
|
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|
未払費用
|
409
|
442
|
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|
1年内返済予定の長期借入金
|
700
|
700
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未成業務受入金
|
380
|
425
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|
預り金
|
401
|
322
|
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|
賞与引当金
|
134
|
328
|
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|
受注損失引当金
|
-
|
1
|
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製品保証引当金
|
16
|
13
|
|
|
その他
|
76
|
90
|
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流動負債合計
|
9,098
|
11,320
|
|
固定負債
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長期借入金
|
2,100
|
1,400
|
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退職給付引当金
|
1,943
|
1,992
|
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株式給付引当金
|
336
|
585
|
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|
繰延税金負債
|
632
|
42
|
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|
再評価に係る繰延税金負債
|
227
|
233
|
|
|
その他
|
262
|
274
|
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|
固定負債合計
|
5,501
|
4,528
|
|
負債合計
|
14,599
|
15,849
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
16,174
|
16,174
|
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|
資本剰余金
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|
資本準備金
|
4,043
|
4,043
|
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|
その他資本剰余金
|
5,972
|
4,714
|
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|
資本剰余金合計
|
10,016
|
8,758
|
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利益剰余金
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|
利益準備金
|
488
|
488
|
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|
その他利益剰余金
|
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|
別途積立金
|
23,307
|
23,307
|
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|
繰越利益剰余金
|
8,713
|
10,673
|
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|
利益剰余金合計
|
32,509
|
34,469
|
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自己株式
|
△3,018
|
△3,246
|
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株主資本合計
|
55,681
|
56,155
|
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
1,841
|
1,108
|
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土地再評価差額金
|
△3,021
|
△3,028
|
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評価・換算差額等合計
|
△1,179
|
△1,919
|
|
純資産合計
|
54,502
|
54,235
|
負債純資産合計
|
69,102
|
70,085
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