2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2024年12月31日)
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当事業年度 (2025年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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3,451
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6,935
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受取手形
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100
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10
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売掛金
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29,850
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26,308
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商品及び製品
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6,818
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6,155
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仕掛品
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8,346
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5,925
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原材料及び貯蔵品
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5,201
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4,263
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その他
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3,571
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2,590
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貸倒引当金
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△21
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△18
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流動資産合計
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57,319
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52,171
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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8,376
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10,644
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構築物
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2,421
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2,811
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機械及び装置
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13,844
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14,701
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車両運搬具
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25
|
69
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工具、器具及び備品
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1,023
|
926
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土地
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4,369
|
4,369
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建設仮勘定
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5,360
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7,546
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有形固定資産合計
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35,422
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41,068
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無形固定資産
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ソフトウエア
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2,012
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2,335
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|
その他
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13
|
13
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無形固定資産合計
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2,025
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2,349
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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30,670
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36,379
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関係会社株式
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224,713
|
228,721
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|
関係会社出資金
|
314
|
314
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長期貸付金
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4
|
3,782
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前払年金費用
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2,168
|
2,342
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|
その他
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290
|
492
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貸倒引当金
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△16
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△18
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投資その他の資産合計
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258,144
|
272,014
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|
固定資産合計
|
295,593
|
315,431
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|
資産合計
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352,912
|
367,603
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2024年12月31日)
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当事業年度 (2025年12月31日)
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負債の部
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流動負債
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電子記録債務
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2,401
|
2,545
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買掛金
|
9,240
|
7,545
|
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短期借入金
|
6,000
|
6,000
|
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関係会社短期借入金
|
12,811
|
11,310
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|
コマーシャル・ペーパー
|
59,500
|
47,000
|
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1年内返済予定の長期借入金
|
8,120
|
3,120
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|
未払金
|
3,114
|
2,870
|
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|
未払法人税等
|
203
|
365
|
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|
賞与引当金
|
152
|
147
|
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1年内償還予定の社債
|
-
|
10,000
|
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事業再編引当金
|
4,420
|
1,503
|
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|
その他
|
6,739
|
3,395
|
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|
流動負債合計
|
112,703
|
95,804
|
|
固定負債
|
|
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|
社債
|
65,000
|
65,000
|
|
|
長期借入金
|
51,720
|
64,600
|
|
|
繰延税金負債
|
9,663
|
12,166
|
|
|
執行役員等退職慰労引当金
|
42
|
36
|
|
|
環境安全対策引当金
|
29
|
32
|
|
|
その他
|
531
|
540
|
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|
固定負債合計
|
126,986
|
142,376
|
|
負債合計
|
239,690
|
238,180
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
20,436
|
20,436
|
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|
資本剰余金
|
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|
資本準備金
|
17,502
|
17,502
|
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|
その他資本剰余金
|
146
|
160
|
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|
資本剰余金合計
|
17,649
|
17,663
|
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利益剰余金
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利益準備金
|
2,864
|
2,864
|
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|
その他利益剰余金
|
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固定資産圧縮積立金
|
1,057
|
1,023
|
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|
別途積立金
|
34,368
|
34,368
|
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|
繰越利益剰余金
|
27,593
|
40,011
|
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利益剰余金合計
|
65,883
|
78,268
|
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自己株式
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△7,068
|
△7,047
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株主資本合計
|
96,901
|
109,320
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
16,320
|
20,102
|
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評価・換算差額等合計
|
16,320
|
20,102
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|
純資産合計
|
113,221
|
129,422
|
負債純資産合計
|
352,912
|
367,603
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